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老師好,我又來了,還是關于計算生產經營所得稅的問題,我發圖片您看一下,您前幾天告我的計算方法怎么跟生產經營所得稅申報系統里面的計算數據不一致呢,申報系統里面不涉及到老板個人工資發放問題,請問這是什么原因?還是需要把報表的哪個地方再做調整嗎?謝謝

2023-04-11 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-11 10:49

同學你好 追問哪個老師的你得帶上老師的名字才可以

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快賬用戶9534 追問 2023-04-11 10:55

我點的就是鄒老師的頭像啊

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齊紅老師 解答 2023-04-11 11:02

不是哦 你不用點頭像 你重新提問 前面帶上鄒老師名字就可以 我去直接分配給他

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快賬用戶9534 追問 2023-04-11 11:02

老師,那我咨詢一下您吧,個獨企業1季度利潤總額是70000元,假如老板1-3-月份工資每月都是4900元,請問1季度的應納稅所得額=利潤總額-5000*3+每月工資*3=70000-15000+4900*3?還是應納稅所得額=利潤總額-5000*3?這兩種方法哪個正確呢?謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-11 11:06

同學你好 這個不減去工資哦 是第二種

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快賬用戶9534 追問 2023-04-11 11:14

老師我把鄒老師的答復您看一下

老師我把鄒老師的答復您看一下
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齊紅老師 解答 2023-04-11 11:21

同學你好 不用減工資呀 http://www.360doc.com/content/23/0224/07/71196484_1069174095.shtml你看下這個

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快賬用戶9534 追問 2023-04-11 11:43

老師,文件說個獨老板工資薪金在計算獨資企業經營所得的個稅時不允許作為成本費用扣除,而應按6000元/年的限額扣除,這是什么意思?怎么還不作為成本費用扣除?看不懂……是不是就是說在計算老板個稅的時候無論其所發工資大于或小于5000元,都按6000元/月扣除呢?

老師,文件說個獨老板工資薪金在計算獨資企業經營所得的個稅時不允許作為成本費用扣除,而應按6000元/年的限額扣除,這是什么意思?怎么還不作為成本費用扣除?看不懂……是不是就是說在計算老板個稅的時候無論其所發工資大于或小于5000元,都按6000元/月扣除呢?
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快賬用戶9534 追問 2023-04-11 11:45

老師,文件下面又說,個獨企業發給老板工資可作為工資薪金做賬務處理,但在計算經營所得的個稅時需進行特殊調整處理,這又是啥意思?

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齊紅老師 解答 2023-04-11 11:51

同學你好 意思就是不能稅前扣除 得在生產經營所得稅里 不能做費用扣除

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快賬用戶9534 追問 2023-04-11 11:58

老師,我沒看懂您的意思……麻煩給舉例說明一下?謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-11 12:04

同學你好比如說收入十萬,毛利是1萬,成本費用九萬里面包含工資一萬,那你計算生產經營所得稅的時候是按照兩萬來的

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同學你好 追問哪個老師的你得帶上老師的名字才可以
2023-04-11
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2022-08-26
你好,按照計提的來申報的哦,去稅局調整就可以了 2.19年的就不用管了
2020-08-11
您好同學,咱這個紅沖的發票呀,不牽扯到年度損益調整,我們直接用主營業務收入寫金額寫負數就可以了,在你填開紅字發票的當月就可以了,不牽扯到以前年度影響的,因為這個不涉及到匯算清繳調整。
2023-01-02
同學,你好,首先你的申報個稅的順序是正常的,個稅征收是按所得稅的收入進行征收的,你二月工資在三月發,三月才有的所得,所以四月申報個稅是正確的。 你的入職日期和離職日期按合同日期填寫就行了,
2021-03-31
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