你好,對的,是的,無票收入和普票一樣。
小規模納稅人既開專票也開普票,無票收入4萬,加上無票收入季度不超過30萬,請問這4萬我算普票還是算專票?
目前小規模開普票是免增值稅,專票不免增值稅。那么電商的無票收入算普票還是專票?要不要繳納增值稅。
普票即月不超十萬,季度不超30萬免征增值稅 小規模專票按照1%征收 小規模月開票≥10萬,季度開票≥30萬,按照1%征收 不區分專普票,稅率都是1% 理解的對嗎
目前小規模納稅人是不是專票普票稅率都是1%?然后按季度報增值稅的專加普收入在30萬呢的專票正常繳納 增值稅 交百分之一的稅率 普票免稅?
老師好,問下小規模納稅人, 1.申報增值稅按照普票,專票分開,專票無論收入多少增值稅都要繳納,,普票季度收入不超30萬免增值稅? 2.無票收入算到專票還是普票收入?
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業費,還有裝修管理費,以上費用都沒有給發票,,發票后期會給開但我們銀行已全部支付,我應該怎么做賬呢,需要完整的分錄
請問發現去年運保費的發票做了銷售費用,今年調賬可以增加今年的費用嗎?還是記未分配利潤調增去年的利潤?
老師,我們銷售的貨物我申報了未開票收入,但是客戶一直未付款老板不讓開發票給他們,這個申報的未開票?時間限制的嗎
老師,我們是一般納稅人,收到退付個稅手續費21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06來交增值稅嗎
老師好,生活美容服務養生服務,主要是做身體,減肥美容之類的,目前是個體想轉為公司,請老師給點見意
老師,一個項目是簡易征收,除了勞務費發票進項不能抵扣,其他費用發票能正常抵扣吧?
老師,出口退稅企業,不能夠視同內銷的是不是就是要開13個點的稅
我們公司是個貿易公司,最近接到稅管員通知,讓將手里的紙質發票作廢,我們已經通過開票軟件將之前的紙票作廢了,但是今天又接到通知,讓同時作廢相應的發票種類,請問這個種類在哪里作廢呀?
我們公司去年賣了車,今年稅務局說高買低賣,要我們補收入,更正去年增值稅申報表補稅,那我去年的財務報表是否需要同步更正。
老師公司24年個稅去年12月份的我多申報了7000,然后員工多交了個稅70來元,但25年1月發12月的工資只發了2000剩下的5000在今年4月才發放給員工,我這次申報4月的個稅該怎么申報呢?
也就是無票收入算在普票里面?
對的,是的,是這么做的。
收到,謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。
郭老師好,問下小規模納稅人,官網上寫季度銷售額不超30萬免征增值稅,指的是專票和普票合計不超30,還是專票不超30,普票不超30免征?
借銀行存款500,銷售費用100,貸預收賬款600 借預收賬款600 貸主營業務收入600除以1.06應交稅費。
專票加普票合計銷售額在300,000以內普票免 轉票交 超過的全額繳納
意思是 1.專票不論金額大小一率交增值稅, 2.專+普<=30萬,專票交稅,普票免稅 3.專+普>30萬,全額納稅。
對的,是的,是這么做的。