你好 稍等 老師正確處理中? ....?
老師您好:利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表直接的公式:利潤(rùn)表本年累計(jì)金額+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初余額=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額,那如果有以前年度損益調(diào)整怎么辦?
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)年初數(shù)錯(cuò)了,按照正確的填上后,年末的負(fù)債和所有者權(quán)益總額變了,但是跟資產(chǎn)總額不一致該怎么調(diào)整?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表表的未分配利潤(rùn)期末余額=年初余額+利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn),所 有 者 權(quán) 益表的未分配利潤(rùn)金額是不是和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)金額一樣
使用金蝶星辰云,1月份做賬用了以前年度損益科目調(diào)整了上年度的賬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期初期末差額跟利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)對(duì)不上,兩個(gè)問題:?jiǎn)栴}一:需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)嗎?問題二:如果要調(diào)改怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)。
沖減完去年多記的管理費(fèi)用,然后調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期初數(shù),調(diào)完后發(fā)現(xiàn)期初資產(chǎn)總額和期初負(fù)債所有者權(quán)益總額不一樣,是怎么回事
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國(guó)際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國(guó)外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場(chǎng)地租賃費(fèi)14萬 借:長(zhǎng)期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)1.1666 貸:長(zhǎng)期待攤:1.1666 這樣對(duì)不對(duì)?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評(píng)估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時(shí)候他們要什么我們?cè)谔峁┚托小O襁@種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會(huì)看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對(duì)方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
你好 看一下因?yàn)槭裁丛蛘{(diào)整的? 未分配利潤(rùn) 看一下對(duì)方科目是什么 進(jìn)項(xiàng)調(diào)整一下 其他報(bào)表的項(xiàng)目?