計算不含稅銷售時是按含稅銷售額/1.01
小規模銷售酒增值稅是含稅銷售額計算還是不含稅銷售額計算
老師,疫情期間小規模納稅人,銷售收入是含稅銷售額/1.03還是含稅銷售額/1.01?
在計算加計抵減是不是按10%,現代服務銷售額占總銷售額50%,這個銷售額是含稅還是不含稅額?
今年小規模3%減按1%是含稅銷售額/1.03*0.01還是含稅銷售額/1.01*0.01呢
老師,這個不含稅銷售額這一欄應該怎么計算?是含稅銷售額/1.01 還是含稅銷售額/1.03?
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
填寫申報表時,“本期應納稅額減征額”是按含稅銷售額/1.01乘以2%嗎?
超過30萬的銷售額才需那樣填
是的,就是超30萬了
但是含稅銷售額/1.01*2%+含稅銷售額/1.01*1%+含稅銷售額/1.01 大于含稅銷售額
是我哪里想錯了嗎?
就是在減免稅明細填,按1%開票的銷售額*2%