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請問下老師,我們是銷售方,這個開票金額抹零了6.4元,收到款項是52100元,我該怎么開票呀,這么點又不能算折扣,如果我開成我拍照的一樣,那我們銷售方怎么做賬呢?難道借,銀行存款52100,營業外支出6.4,貸主營收入,貸銷售稅額嗎,這樣對嗎,然后購買方做賬,借,工程物資 借,進項稅,貸銀行存款52100,貸營業外收入6.4元,這樣做賬正確嗎

請問下老師,我們是銷售方,這個開票金額抹零了6.4元,收到款項是52100元,我該怎么開票呀,這么點又不能算折扣,如果我開成我拍照的一樣,那我們銷售方怎么做賬呢?難道借,銀行存款52100,營業外支出6.4,貸主營收入,貸銷售稅額嗎,這樣對嗎,然后購買方做賬,借,工程物資 借,進項稅,貸銀行存款52100,貸營業外收入6.4元,這樣做賬正確嗎
2023-04-07 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-07 16:07

同學你好 這個要做賬 這個可以的

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快賬用戶8163 追問 2023-04-07 16:10

那如果我開成52100這個金額,我該怎么開呢

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齊紅老師 解答 2023-04-07 16:19

同學你好 價稅合計的嗎

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快賬用戶8163 追問 2023-04-07 16:23

是的 我們這個52106.4是價稅合計金額

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齊紅老師 解答 2023-04-07 16:34

同學你好 那你開價稅合計的金額就可以了

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同學你好 這個要做賬 這個可以的
2023-04-07
銷售出庫單生成憑證沖減預收 借:預收賬款 600
2020-12-25
你好,你支付給施工隊的,借主營業務成本,貸其他應收款, 借應付賬款,貸主營業務成本。
2024-12-30
同學,你好 借:應付賬款 貸:其他應收款
2024-12-30
是的,小規模的季度末的那一個月再做第二個。
2023-12-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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