同學你好 這個要做賬 這個可以的
老師,你好,我們開的發票預售卡6000元,10*600,憑證怎么記,是借銀行賬款貸預收賬款 然后對方用卡來換貨了,比如換了一份 我們也做銷售出庫了,是不是 我們是銷售出庫單生成憑證 借應收賬款 600 貸應交稅金 5.94 貸主營業務收入594.06 這樣對嗎?
老師您好!請問送給客戶的商品,沒有開到同一張發票上,視同銷售,怎么進行賬務處理? 借:應收賬款_未開票 貸:主營業務收入 應交稅費_增值稅(銷項) 借:主營業務成本 貸:庫存商品 借:營業外支出 貸:應收賬款(未開票) 這樣做對嗎?可是這樣做最后會減少利潤,在匯算時做納稅調增?
請問下老師,我們是銷售方,這個開票金額抹零了6.4元,收到款項是52100元,我該怎么開票呀,這么點又不能算折扣,如果我開成我拍照的一樣,那我們銷售方怎么做賬呢?難道借,銀行存款52100,營業外支出6.4,貸主營收入,貸銷售稅額嗎,這樣對嗎,然后購買方做賬,借,工程物資 借,進項稅,貸銀行存款52100,貸營業外收入6.4元,這樣做賬正確嗎
老師您好,我想問一下,就是我們公司購進庫存商品以后,嗯轉手就賣給對方了,然后對給對方開了發票,然后我們銷售的這個分錄怎么做,然后那個款項也打給我們了,我們是不是做借銀行存款貸主營業務收入貸款的應交稅費,應交增值稅,借應交稅費應交增值稅貸營業外收入,政府補助,同時做借主營業務成本貸庫存商品
請問一下,公司老板從公司拿錢購買了商品,對方不給開票,我做賬這樣做的,借庫存商品貸記其他應收款,公司把貨物銷售出去,給對方開票了,借應收賬款貸主營業務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅。購買的商品老板說也不可能給開票了。就一直這樣暫估嗎?怎么處理是正確的,按照常理應該有進才有出吧
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
那如果我開成52100這個金額,我該怎么開呢
同學你好 價稅合計的嗎
是的 我們這個52106.4是價稅合計金額
同學你好 那你開價稅合計的金額就可以了