你好 1稅率的譜票是嗎?
小規模納稅人,適用3%稅率,第三季度合計開普票價稅合計21萬元,增值稅分錄應該怎么做?
小規模納稅人季報,這個季度價稅合計開了450000元,還可以免增值稅?普票
老師好,增值稅小規模納稅人季度開普票32萬元怎么填增值稅納稅申報表主表
老師,小規模納稅人季度報稅,季度開20萬普票怎么做賬?
老師,小規模納稅人開具普票專票季度合計小于30萬,最新政策怎么交增值稅和附加稅?
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規模納稅人實行小企業會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發票(發票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發現23年的這張稅率為1%的發票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發生了研發費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化。現在我要做匯算清繳,研發費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發票才能扣除費用,手續費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
是的,然后增值稅申報是按3%計提的增值稅填報的
您這個一季度沒有超過30萬。直接填寫在第十行,不用交稅。做帳也是按1%來做賬。
剛打電話問12366電子稅務局,說第19,20行也要填按3%的稅額填,賬務處理怎么處理呢
你好,您不是開的1%發票嗎?就是按1%發票計算稅款。借銀行存款貸主營業務收入應交稅費。 然后減免不用交的借。應交稅費貸營業外收入。 稅款都是1%稅率的金額。
19行,20行填寫上是對的。最終不交稅款。
19和20行填的是133425.74*3%=4002.77 對不?
然后我是一個季度做一次賬,直接這樣行嘛?
你好 填寫對? 賬上按 1% 處理就對? ?分錄不對 借銀行存款貸,主營業務收入,應交稅費。 然后減免不用交的借。應交稅費貸,營業外收入。
這樣對嘛?
老師,還想問下,水利基金和工會經費怎么交啊?也按照銷售額嘛
工會經費是工資總額的2%。水利基金各地有差異,有的是按收入,有的是按增值稅和消費稅為基數交。
安徽的按什么呢?我上面的分錄寫的對不?
安徽的不清楚,要問一下當地。 沒有看到最后問題的分錄。
最后一個問題,那上寫的是收入。那個分錄不對。
這個對不?
您是問哪個分路呢?是問工會經費的嗎?還是問哪個第一個問題的分錄?我已經給您寫了。
就是增值稅的那個,你看下圖片我重新寫的,對不?
你好? 分錄對 稅款息按一下計算器? 按 1計算就對??
好的,謝謝
不客氣,祝工作學習愉快