?您好,借: 以前年度損益調整 (就是把以前年成本費用科目換成這個科目)? ?貸:未分配利潤?
老師,去年暫估的成本,今年有部分未取得發票,在今年匯算清繳時調增了,那么賬務上暫估的應付賬款如何處理呢?
想咨詢問一下,暫估款無法取的發票,今年匯算清繳的時候調增了,賬務上要怎么做分錄
去年暫估的成本,今年來不了發票了,我要匯算清繳調增,分錄怎么做呢 我當初暫估的時候貸應付賬款,現在沒有票了,我要怎么平賬
請問去年暫估成本入賬了,今年所得稅匯算清繳的時候做納稅調增了,那這個暫估應付款的分錄怎樣做呢
老師你好,去年的暫估成本無法收回發票,匯算清繳的時候已經做了調增了,那這個暫估怎么做賬
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
但是你這個分錄應付暫估款好像沒有減少呀
您好,您說調增的應納稅所得額,那就是費用暫估了嘛,應付暫估款又不影響損益啊
我想表達的意思是,之前暫估的數據,現在知道老板無法取的發票,調增來交稅了,那賬面的應付暫估款,要怎么做分錄,我不可能一直掛在帳上的吧,明明已經交稅款了呀
您好,明白您的意思了。稍等一下哈,我寫好分錄發上來
還沒有寫好嘛
您好,不好意思,剛才我想了,您的調增跟我們一般比如業務招待費調增還不一樣的,我們這個只涉及到繳納所得稅了。 稍等下我再好好想想,這個應付暫估怎么調回來 1、借:利潤分配 貸:以前年度損益調整 2、借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-企業所得稅 3、借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款
您好,這個應付賬款-暫估以負債表是個負債科目,還是把去年那個憑證分錄原樣沖回,借:以前年度損益調整(負)貸:應付賬款-暫估(負) 上面的分錄金額是我們這次補繳的所得稅,下面這個分錄是以前暫估的金額,您覺得行么
您好,我覺得就是 借:以前年度損益調整(負)貸:應付賬款-暫估(負) 因為在我們自己的利潤表里會計利潤沒有變不會因為納稅調增了費用改了我們的利潤表增加利潤,這個分錄又能把我們會計利潤表調成正確的了。
收到,謝謝
您好,不好意思,給您帶來困擾,請諒解