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想咨詢問一下,暫估款無法取的發票,今年匯算清繳的時候調增了,賬務上要怎么做分錄

2023-04-06 20:09
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-06 20:14

?您好,借: 以前年度損益調整 (就是把以前年成本費用科目換成這個科目)? ?貸:未分配利潤?

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快賬用戶7201 追問 2023-04-06 20:17

但是你這個分錄應付暫估款好像沒有減少呀

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齊紅老師 解答 2023-04-06 20:24

您好,您說調增的應納稅所得額,那就是費用暫估了嘛,應付暫估款又不影響損益啊

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快賬用戶7201 追問 2023-04-06 20:27

我想表達的意思是,之前暫估的數據,現在知道老板無法取的發票,調增來交稅了,那賬面的應付暫估款,要怎么做分錄,我不可能一直掛在帳上的吧,明明已經交稅款了呀

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齊紅老師 解答 2023-04-06 20:30

您好,明白您的意思了。稍等一下哈,我寫好分錄發上來

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快賬用戶7201 追問 2023-04-06 20:48

還沒有寫好嘛

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齊紅老師 解答 2023-04-06 20:48

您好,不好意思,剛才我想了,您的調增跟我們一般比如業務招待費調增還不一樣的,我們這個只涉及到繳納所得稅了。 稍等下我再好好想想,這個應付暫估怎么調回來 1、借:利潤分配 貸:以前年度損益調整 2、借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-企業所得稅 3、借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-04-06 20:56

您好,這個應付賬款-暫估以負債表是個負債科目,還是把去年那個憑證分錄原樣沖回,借:以前年度損益調整(負)貸:應付賬款-暫估(負) 上面的分錄金額是我們這次補繳的所得稅,下面這個分錄是以前暫估的金額,您覺得行么

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齊紅老師 解答 2023-04-06 21:06

您好,我覺得就是 借:以前年度損益調整(負)貸:應付賬款-暫估(負) 因為在我們自己的利潤表里會計利潤沒有變不會因為納稅調增了費用改了我們的利潤表增加利潤,這個分錄又能把我們會計利潤表調成正確的了。

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快賬用戶7201 追問 2023-04-06 21:33

收到,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-06 21:36

您好,不好意思,給您帶來困擾,請諒解

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?您好,借: 以前年度損益調整 (就是把以前年成本費用科目換成這個科目)? ?貸:未分配利潤?
2023-04-06
你好,納稅調增,在匯算的A105000納稅調整表中的其他填列 分錄 借:應付賬款-暫估 貸:以前年度損益調整
2024-05-10
您好, 分錄直接紅沖掉,在納稅調整這個表的其他這里調增
2024-12-18
調整它是在報表上面去調整,他之前是調表不調賬,你現在就是做那個負數的分錄,把之前暫估沖掉,然后再根據發票做一個正數的就行。
2022-07-09
你好,這個有實際業務嗎?如果沒有實際業務的,它需要沖減 如果有實際業務的直接調整,不需要紅沖的
2022-05-17
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