你好,你按稅盤上的資料導(dǎo)出來的金額填
請問 小規(guī)模納稅人申報(bào)上季度增值稅時(shí) 因?yàn)榘l(fā)票系統(tǒng)稅額是一張一張累計(jì)加的,但申報(bào)系統(tǒng)直接按照全收入的1%計(jì)算導(dǎo)致 申報(bào)表比發(fā)票系統(tǒng)多兩分錢,那現(xiàn)在附列資料自動(dòng)生成的不含稅銷售額多了2分比對不過,我應(yīng)該怎么修改才能通過呢?
老師,請問四季度時(shí)稅務(wù)規(guī)定將沒有用完的發(fā)票必須開具完才能改數(shù)電發(fā)票,開完后發(fā)現(xiàn)在四季度增值稅表申報(bào)表銷項(xiàng)表附表1里的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額有個(gè)0.05分,因?yàn)樗募径?收入,這個(gè)0.05分應(yīng)該是開票不小心出來的數(shù)字,那這個(gè)0.05分該怎么做分錄 備注: 這個(gè)是Uk開票換成數(shù)電票時(shí),Uk開票系統(tǒng)還存有空白余票,稅務(wù)規(guī)定空白余票必須全部開完才行,這些空白余票沒有發(fā)生全部是隨便開,所以這個(gè)月點(diǎn)開發(fā)現(xiàn)有個(gè)5分錢,而且這個(gè)是沒有票了,目前已經(jīng)換成數(shù)電發(fā)票了,目前怎么做賬?
老師,小規(guī)模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了.但是2025年發(fā)生銷售退回.沖紅其中發(fā)票15元.請問一下,我沖紅部分發(fā)票,導(dǎo)致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開).我12月份時(shí)已經(jīng)計(jì)提附加稅.借:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育、地方.1月份的紅沖.稅款也退回公戶了.請問一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計(jì)提.該怎么做會(huì)計(jì)分錄?麻煩會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會(huì)計(jì)分錄,但是導(dǎo)致利潤表稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不了沒法提交?1、收到退回稅款:借:銀行,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅2、借:利潤分配-未分配利潤貸:應(yīng)交增值稅-附加稅(老師,這邊筆分錄是正數(shù)還是負(fù)數(shù))
請問老師,是這樣的,我在做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)收入有問題,我找到差異原因了,24年3月公司是小規(guī)模,4月是一般納稅人,在4月份紅沖了一張3月份的發(fā)票,金額1468.61,但是4月增值稅申報(bào)表收入金額比我賬上實(shí)際多1468.61,增值稅多交14.69,系統(tǒng)一筆沒有體現(xiàn)在申報(bào)表中。這筆現(xiàn)在我怎么弄,應(yīng)該是這個(gè)一般納稅人申報(bào)表體現(xiàn)不了小規(guī)模紅沖發(fā)票的這個(gè)金額?老師我覺得退稅和改申報(bào)表太麻煩了,您說這樣可不可以,畢竟是多給稅務(wù)局錢,他們上面收也多,我把我自己的賬上收入多改1468.61,然后申報(bào)的季度財(cái)務(wù)報(bào)表改得和我一致,這樣行不行?也不知道當(dāng)時(shí)季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么通過系統(tǒng)的
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費(fèi)14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費(fèi)用-場地租賃費(fèi)1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時(shí)候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會(huì)看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡易計(jì)稅方法?
導(dǎo)出來就是這個(gè)數(shù)啊, 你沒看我前面的提問嗎?發(fā)票系統(tǒng)不含稅就是321644.09 稅額 3216.42 ,申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的稅額是3216.44 比金稅盤多2分;含稅總額324860.51一樣的情況下 第8欄應(yīng)該是321644.07 我想問我應(yīng)該直接改成這個(gè)數(shù)嗎?
你好,那申報(bào)那邊要改,按發(fā)票系統(tǒng)導(dǎo)出來的稅額錄入
申報(bào)表是自動(dòng)帶出來的啊 怎么改?
可以改啊,申報(bào)增值稅的時(shí)候稅額是可以手動(dòng)改的,你可以試一下
16欄 應(yīng)納稅額是固定的 你是說收到改本期應(yīng)納稅額減征額嗎?
你好,不含稅銷售額能不能改
主表這個(gè)上面第一二三欄是可以手動(dòng)改的
附表一不能改嗎?附表填數(shù)正確會(huì)帶入主表
下午我按照附表一提示的改了 好像也不能保存
我試了 可以了 非常感謝您的耐心回答
你好,學(xué)員,增值稅一般納稅人申報(bào)表是可以手動(dòng)改的,你問12366,把情況說明一下