同學你好 對的 這個要預繳的
我是你好 我想問下,我們是一般納稅人建筑行業,每個月都有預繳稅款,預繳的時候做的是:借:應稅-預交增值稅 貸:銀行 借:應稅-未交增值稅 貸:應稅-預繳增值稅,本月銷項減進項以后要交20萬,然后又抵了預繳的7萬,本月實繳增值稅13萬元,后面這部分應該怎么做賬呢
你好,我們是房地產行業一般納稅人,這個月個稅手續費退還了11.57,對應增值稅是0.65,這個在增值稅是不是可以減免。我們現在每個月是預繳增值稅,在附表一中,我計入無票收入,主表顯示本期應交增值稅是0.65,這個稅額是需要抵減我之前的預繳增值稅嗎?
我們是建筑公司,之前異地項目預繳有增值稅,這個月公司申報要交增值稅,但不是異地項目開出的發票,是另外的項目開出去的工程收入發票,那這個月申報的增值稅可以抵減之前異地項目預繳的增值稅嗎?還是只有異地項目要交增值稅時才可以抵減預繳的增值稅呢
老師,您好,請問我是建筑行業的存在外地預繳2%增值稅,請問預繳時分錄怎么寫,還有我預繳的增值稅是可以抵銷項稅用的,那這個預繳增值稅和應交增值稅之間是不是還有個分錄要做呀,要不然就體現不出來我用預繳的增值稅沖減應交增值稅了,謝謝老師
老師,我們是房地產企業,我們現在是房地產的預售階段,每個月有預售收入,我們需要按照預售收入預繳增值稅,我們預繳增值稅的時候: 借:應交稅費-預繳增值稅 貸:銀行存款 這個應交稅費-預繳增值稅科目,一直掛在這里嗎?月底的時候要不要給它用哪個科目平一下呢?
請問老師,山東的公司去外省開展業務,租賃場地不設置任何機構可以嗎
老師,日常的設備維修費用屬于哪個費用?
就是老板說亞馬遜退稅的時候具體的產品抖要在稅務局備案,不是很理解,感覺沒這個要求
即征即退的單位,增值稅報表怎么看即征即退進項留底稅額
公司發生了一筆廣告服務費,老板直接讓會計對公轉給對方,會計是直接轉就行了嗎?還是需要有什么手續或提供什么資料再轉?
你好老師,個體戶申報營業收入那里寫零可以嗎,這個個體戶都沒有開過票,一直掛著也沒用
老師有一家客戶付了402.24元,然后對方開票資料一直沒給,所以一直掛在應收的貸方,好幾年了,這種要怎么處理?
請問老師,信息采集中湖南工作證明的模板,可以填在廣東上班的經歷嗎,這個工作經歷只需要上傳這份工作證明就可以了嗎,還需要其他的資料不
采購合同里,本公司的地址是以前的,其他都沒問題,雙方都已簽訂蓋章,需要重新簽訂合同嗎?
建筑行業,一般納稅人,簽訂勞務分包資質 現在可以做簡易征收備案,按照3%開發票嗎