同學你好 現在是收入不超三是免普票的稅
老師您好,請問小規模納稅人季度凱開票不超過30萬,在增值稅申報表中應該填寫在小微企業免稅銷售對的吧
老師您好,我公司小規模,一季度銷售含稅額610740,超過季度45萬元,按1%繳納增值稅,增值稅申報表怎么填寫
請問申報22年第四季度增值稅,小規模納稅人超過45萬,怎么申報填列呢?是不是不能直接填列至小微企業免稅銷售額這一行?
老師您好!我們是小規模納稅人,今年二季度開始免增值稅,請問我的增值稅申報表怎么填寫。這些免增值稅的銷售額應該填在申報表的第一欄還是在第9欄免稅銷售額填寫?
老師您好,請教您:我公司是小規模納稅人,供暖企業,第一季銷售貨物26萬,供暖費45萬,填寫增值稅申報表應該怎么填?小規模季報不超30萬免增值稅我們能享受嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統,對方公司就只開了一筆93000的發票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續費 我支付空調費用5000,手續費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現和未實現的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業務收入+其他業務收入+營業外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師,我開的是普票,我這種情況,貨物的26萬能享受免稅嗎?
同學你好 季度收入不超三十萬就可以
我現在是貨物收入26萬,供暖收入45萬(即使免稅),總金額超過了30萬,是不是也應該納稅?如果交稅,那是應該按貨物的26萬還是合計數75?
如果是查賬征收小規模納稅人,是按季度申報的,也就是按季度不超過30萬免稅,超過30萬全額征稅,
好的,老師,謝謝!還有個問題:我公司A,成立了一個公司B (100%控股),C為建筑施工單位,C為B施工建設供暖站,但合同是A與C簽訂的,工程款A支付了C大部分,B自己支付了一小部分,這種情況下,如果讓C把工程款開到B公司,我們應該怎么操作?
同學你好 C和B簽的合同嗎
老師,A和C簽訂的合同,沒跟B 簽合同
那就不能開給b 公司
老師,如果C給B開票的話,應該怎么操作?需要B與C重新簽合同嗎?
對的 需要它倆簽合同
那A代付的工程款需要在合同中提現嗎?要不然C給B提供的發票金額就不對了
同學你好 可以簽委托收款協議 或者委托付款協議
非常感謝您老師,辛苦了!
滿意請給五星好評,謝謝