你好,鏡像可以結轉到轉出未交增值稅里面去。
你好,老師,請問一下,我每個月采購材料都收到進項發票,然后進項稅額我都是先計入待認證進項稅,然后月末選擇其中一部分進項認證,還有一部分沒有認證,這樣就產生財務報表應交稅費是負數的,那這個最好怎么做,不會產生應交稅費是負數
您好,每月勾選的進項與賬上的進項是相等的是嗎?如果這樣的話,賬上這月進項比較多的話,沒有全部勾選,是不是記賬的時候先記賬 待認證進項稅,等到根據稅負勾選進項,再把待認證進項稅轉到進項稅額,是不是這樣啊?不是記賬的時候直接記到進項稅吧?
您好,之前賬上每月的進項與勾選抵扣的都不一樣,我從3月開始,先將收到的專票記到待認證進項稅額,然后根據稅負勾選進項,將待認證轉到進項,之前的進項賬上還有余額,這個是不是會一直留著啊?
老師你好,賬務處理上待抵扣進項稅額轉入進項的金額遠遠小于報表上的進項稅額。老師,請問這種情況是不是證明 有許多票是沒有入賬的?(已經勾選賬上沒有入賬,導致待抵扣轉入進項稅額之后待抵扣進項稅額的余額為負數 老師,除了這種情況,還有什么情況會導致待抵扣進項稅額為為負數?但是曾值稅發票綜合服務平臺,是沒有留底,和已勾選的發票的
老師 請問下上個月收到的專票沒有認證,這個月勾選認證但進項大于銷項,這種情況下我應該怎么做賬務處理?之前做了待抵扣進項稅額 這個月怎么處理?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
您好,老師我的意思是,之前賬上只有進項這個科目,沒有待認證科目,且每月勾選的進項與賬上的都不一樣,也會每月轉到-轉出未交增值稅,截止到2月底進項還有余額。從3月我新增科目待認證,先記到待認證,根據勾選進項,將待認證轉到進項,每月最后,將銷項和進項轉到-轉未交增值稅,之前2月進項的余額會一直留著吧
你好,你沒有認證的,把它結轉到待認證里面去。
的話,你申報表和你賬上的不就一致了。
是的,我現在是這樣操作的,之前的賬不是我做的。我的意思是,之前進項的余額會一直留著吧
之前的賬是都勾選認證了,賬進項還有余額,
老師,這個有語音溝通嗎,感覺說不清楚是的
可以的,可以這么做的。
老師,有問題,能語音溝通功能嗎?不是經常語音,偶爾
不可以的,這里只能打文字的。
您的意思是每月收到專票都先走待認證,是嗎?
你好,你不確定的是這么做的,你確定你這個月需要抵扣的,你就做到進項。
那比如我能不能收到專票都先記到待認證,月底根據勾選,再轉到進項
對的,可以這么做的。
如果收到紅票或職工福利的專票,怎么處理比較好呢?您好
你好,紅片是什么意思的?
福利費專票的在勾選平臺直接選擇不抵扣勾選或者是認證了之后再進項轉出。
您好,收到紅字專票,怎么處理比較好呢
之前認證底褲了沒有啊,如果認證底庫了,進項轉出。
收到所有專票 借,成本/費用 應交稅費-待認證 貸,銀行/應付/1001 月末,勾選進項后 借,應交稅費-進項 貸,應交稅費-待認證 收到紅字專票之前已認證 借,成本/費用-紅字 貸,銀行/應付-紅字 應交稅費-進項轉出 收到紅字發票之前未認證 借,成本/費用-紅字 應交稅費-待認證 紅字 貸,銀行/應付 紅字 老師,您看看我這樣理解對嗎?
對的,是的,是這么做的。