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民非企業21年的企業所得稅計提多了,一直在應交所得稅上面掛著,22年也沒處理,然后22年的企業所得稅又計提少了,請問我23年補交的時候稅務怎么處理呢

2023-04-06 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-06 09:52

你好,多集體的借應交稅費,貸,非限定性凈資產,少計提的再補上。

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:53

借非限定性凈資產,貸應交稅費、企業所得稅。

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快賬用戶9620 追問 2023-04-06 09:57

我22年底計提的時候是借其他費用-其他所得稅 貸應交稅金-應交所得稅 然后現在還需要補計提嗎?21年多計提的都不夠彌補22年少計提的,我能直接計提一筆直接把應交稅費-應交所得稅抵平嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:58

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶9620 追問 2023-04-06 09:59

因為民非企業的所得稅直接計入其他費用,那不是會影響平時的損益,那我核酸利潤的時候是不是需要把所得稅要減出來

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:01

對的,是的,你算所得稅的時候,需要把這個其他費用減出來。

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快賬用戶9620 追問 2023-04-06 10:10

老師,你看我現在補交這樣做可以嗎就?補計提借非限定性凈資產 貸應交稅金-應交所得稅 交稅 借 應交稅金-應交所得稅 貸銀行存款,然后應交稅金-應交所得稅就為0了,

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:16

可以的,可以這么做的。

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你好,多集體的借應交稅費,貸,非限定性凈資產,少計提的再補上。
2023-04-06
您好,有多少金額呀,這本是要調整到23年報表的,更正23年年報和所得稅匯繳申報表的,您說的2013年新生效的是《小企業會計準則》該準則按未來適用法,取消以前年度損益調整科目,發生的相關業務直接計在當期損益。 比如補交所得稅,借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅就可以了。這是 我們賬沒有錯的情況下,純稅會差異的部分不調整上年了,現在我們是賬錯了,不一樣的情況
2024-12-04
同學好 匯繳時調增所得額就可以,賬務不需處理
2022-01-14
借以前年度損益調整,貸應交稅費。
2024-02-18
你好;? 1. 之前沒有發; 你先調增處理 ;2. 之后發了 你在考慮調減處理的 ;? ?3. 一定要注意匯算之前是否發了沒有;才能去 判斷是否填寫調增或者調減的??
2023-05-12
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