你好,多集體的借應交稅費,貸,非限定性凈資產,少計提的再補上。
21年計提了費用,22年沒取得相應的發票,企業所得稅匯算清繳,調增應納稅所得額,賬務上怎么處理?
民非企業21年的企業所得稅計提多了,一直在應交所得稅上面掛著,22年也沒處理,然后22年的企業所得稅又計提少了,請問我23年補交的時候稅務怎么處理呢
21年計提了年終獎,這筆錢23年4月才發了一部分,21年企業所得稅匯算清繳我沒做調增,所以我也所得稅少交了,現在是否可以跨年度做在22年企業所得稅匯算清繳調增,調增的是不是沒發的那部分?
22年12月,利潤表盈利3萬元,沒有預交企業所得稅。沒計提沒付企業所得稅,那么22年年報填完以后也是盈利3萬元對不,那我直接交稅對不,這樣可以的嗎?然后23年付22年這筆企業所得稅具體怎么入賬,我是小企業會計制度,沒有以前年度損益。
老師,請問農業免稅企業22年收到的購買農機補貼,在22年沒轉入營業外收入,在23年才轉,要補交企業所得額,在稅務上要怎么處理呢?是去稅局大廳更正22年所得稅匯算申報表嗎
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
收到個稅手續費,需要交增值稅么?怎么做這筆分錄?
這個月還貸500萬,續貸500萬。像這樣的情況這個季度印花稅要交嗎?
進項認證,有留抵,留抵退稅,分錄怎么做
老師采購一批人發直接賣了是入庫存商品還是原材料
在企業所得稅匯算清繳申報表里,投資性房地產租金收入是填其他,還是填出租固定資產收入
公司租賃景區修復景區走廊買了木頭,8086元怎么入賬?做什么分錄?我直接做勞務成本—材料費可以嗎
請問老師咱們的數電發票,能開給國外客戶不
個人所得稅新添加的人員,已經報送成功,綜合所得新增人員怎么不顯示新添加的人員,請老師指點一下,謝謝!
借非限定性凈資產,貸應交稅費、企業所得稅。
我22年底計提的時候是借其他費用-其他所得稅 貸應交稅金-應交所得稅 然后現在還需要補計提嗎?21年多計提的都不夠彌補22年少計提的,我能直接計提一筆直接把應交稅費-應交所得稅抵平嗎
可以的,可以這么做的。
因為民非企業的所得稅直接計入其他費用,那不是會影響平時的損益,那我核酸利潤的時候是不是需要把所得稅要減出來
對的,是的,你算所得稅的時候,需要把這個其他費用減出來。
老師,你看我現在補交這樣做可以嗎就?補計提借非限定性凈資產 貸應交稅金-應交所得稅 交稅 借 應交稅金-應交所得稅 貸銀行存款,然后應交稅金-應交所得稅就為0了,
可以的,可以這么做的。