之前是加稅合計做的嗎?如果是的話,分開借銀行房款,貸主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。
老師:我們一季度有開幾張免稅的發票,因為季初稅局還沒定是幾個點,所以開的是免稅的發票,現在做賬電子稅務局統計是把免稅的票面金額比如1萬拿來乘0.01的,就造成我憑證不平衡,比如一共5張發票,2張1萬免稅,3張1萬不含稅金額就是29702.97,稅局合計的不含稅金額就是49702.97元,在49702.97*0.01=497.03稅額,可是我做憑證,借銀行5萬,(實際收款),貸應交497.03,收入49702.97,這樣就有差額200元了,這個我要怎么做呢
你好老師,我是上海地區的,以前是核定征收繳稅,2023年變成了查賬征收,我第一個季度報稅開票金額30萬以內(實開五六萬),這個是免稅的。 第二個季度報經營所得稅時(預繳納所得稅)發現問題了從核定征收變成了查賬征收,扣的稅款比原來高出好幾倍,我現在不知道該怎么報稅交稅了。以前都是填個收入總額就行了,成本是0元。現在報稅減免完還是原來的好幾倍價格,我以后該怎么報稅,成本費用是指的別人給我開的發票還是什么,收據或者不是發票之類的能作為成本費用嗎。還有就是我在網上看查帳征收要開始做賬了,我要怎么做帳? 問題有點多,麻煩老師了!感謝!
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老師你看哈,第一列是我開票的總金額,第二列是稅局算的不含稅金額,前幾行是免稅開票的,所以是整數,第三列是稅額,不含稅金額跟稅額加起來是889335.91元,就比我開票總額889218多117.91元了,就是前4行免稅發票的稅額差,所以我不知道憑證怎么做了
現在還能反結賬修改嗎?就是在之前里面修改。
怎么改?發票作廢?已經隔月了,就是117.91元我要放什么分錄呢
賬務處理你加稅分開就可以的,借銀行存款 貸主營業務收入應交稅費。就是自己換算一下你發票上面的金額,這個是含稅的。
價稅分開是什么意思,沒理解,我銀行收款就是889218元呀,改不了,不然銀行余額對不上。老師你就把我的這個分錄連金額寫出來吧,這樣我可能好理解點
借銀行889218, 貸主營業務收入889218/1.01 應交稅費,應交增值稅,這個就是價稅分開的意思。
這樣算的話我要交的稅有不對的,不含稅就是880413.86,稅額8804.13,可是稅局要我交的是8805.3,有差額了
上面4張發票不能/1.01,要全額算稅
那你的意思就是開了免稅的發票,你直接銷售額填寫的免稅的發票上面的不含稅金額是嗎?如果是的話,借銀行存款代主營業務收入,你只拿到稅款多交的那一部分,借營業外支出貸應交稅費。
差額做到營業外支出是吧?
是的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。