你好,小規(guī)模沒有稅負的。
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人稅收優(yōu)惠政策還是季度不超過45萬,免增值稅嗎,開票稅率1%?
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模和一般納稅人,附加稅是什么優(yōu)惠政策啊,按增值稅什么比率征收呢
老師,小規(guī)模納稅人增值稅稅負率?是不是現(xiàn)在征收率,也就稅收優(yōu)惠政策后的1%?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是享受征收率1%的增值稅優(yōu)惠政策,有客戶要開專票,我們可以開1%的專用發(fā)票嗎?謝謝老師
老師,請問小規(guī)模納稅人增值稅稅率為6%也是按優(yōu)惠政策1%繳納增值稅嗎?
你好,我們公司有一款商品,去年會計賬上的數(shù)量為零,實際盤點數(shù)量也是零,但是今年發(fā)現(xiàn)去年漏盤了,兩箱貨物,意思就是多了兩項貨物,今年發(fā)現(xiàn),而且今年把這兩項貨物賣出去了,請問會計應該怎么做賬?因為會計那里沒有庫存商品存余了,所以沒有辦法銷售
老師,需要繳納印花稅嗎
外協(xié)業(yè)務人員的提成如果要并入工資需不需要簽合同?跟簽合同的員工做在一張表上一同申報個稅嗎
老師 一般納稅人注冊資金1000萬 實收資本415萬 轉讓35%股權 以3524000轉讓 申報 溢價為24000元 繳納個稅4800元 現(xiàn)在稅務風險要繳納40多萬的個稅 怎么調整一下合適 可不可以 降低交易價至176萬
老師,計提和繳納工會經(jīng)費的分錄可以幫我寫一下嗎
老師,個體戶2024的年工商年報,2024年第四季度有交經(jīng)營所得(2025.01月申報),繳納的這筆經(jīng)營所得,是在2024年填,還是2025年填
老師你好,企業(yè)轉賬到代發(fā)業(yè)務資金過渡專戶,備注摘要是工資,怎么寫會計分錄啊
代付工資還要拿明細給會計嗎?
老師好,美金賬戶余額匯兌損益調整每月月底調整一次就可以吧?入賬的時候以當月第一天的匯率入賬。還有房租水電沒有發(fā)票如果不納稅調增風險大嗎?本來企業(yè)是虧損狀態(tài),調增后納稅所得額可能就需要交稅了,調整后的納稅所得額可以抵扣以前年度虧損嗎?前兩年賬是給代賬公司做的,房租水電沒有納稅調增
老師,我們簽合同簽的是房租綜合收費,應該怎么開票呢
剛才問的我的那一個沒法回復了,到了時間了,24小時之后它就關閉了
感謝老師!會計學堂最棒的老師
不用客氣,工作愉快
老師,今天核算一下下,發(fā)現(xiàn)這個推算還是有個問題,你昨天給我舉的例子:收入100萬,消管材費用20萬,倒算成本,假設利潤100萬內的所得稅稅率5%,就比如餐飲行業(yè)所得稅稅負率1.8%,(100-20-成本)*5%/100=1.8%,那么解出成本44萬?這個成本感覺不太不合理?老師,幫幫忙解析一下?
你好 你單位是制造行業(yè)的嗎?
因為這里100萬收入來說,利潤有10萬就很不錯了
我們單位是餐飲行業(yè)的
沒這么低吧 所得稅稅負達不到就別達了
哈哈哈,不想出現(xiàn)預警啊!老師,我們單位是小規(guī)模納稅人
企業(yè)所得稅一般多多少少的交一部分就可以了,他和增值稅不太一樣 沒有卡的那么嚴格,一般成立前兩年虧是虧損的。
老師,增值稅申報這里小規(guī)模的,有停車費收入,也管理費收入但是季度不超過30萬的,應該是免征增值稅的呢?為什么這里還要需要交500??是不是我填錯了?
一到八欄不要填寫,都在第十欄里面填寫。
但是填在10欄里,10欄里的稅率都3%的,我停車費收入都是5%?這樣的話,報的稅和我?guī)さ亩惒灰粯恿耍?
你好,第十欄里面你填寫了不含稅的金額之后,免稅的稅額你自己填寫到下面可以修改的。
10藍也可以填寫5%的稅率。
10藍也可以填寫5%的稅率。可以填含5%的收入額,但是填不了收入那部分稅率的,例如15萬收入包含停車費1萬,在10藍填15萬,19欄就自動按3%稅率計算出來,1萬元5%稅率變成3%?
你好,你填寫了不含稅的銷售完之后 免稅的稅額,你自己可以重新修改的
好的,明白了,填主表還需要填附表嗎?
不需要填寫附表的,其他的打開保存一下。