你好,是的。把這些都轉到生產成本里。
老師、應收賬款余額在貸方 表示什么意思?
請問 暫估入庫票回來后發現估高了 那么成本結轉需要沖回成本 是同方向紅字沖回嗎 那么庫存臺賬上怎么處理呢
老板從銀行賬戶取出10000元作為備用金,這個要怎么記?
這道題的D選項,在明顯微小錯報臨界值處已經提到組成部分注冊會計師需要將組成部分財務信息中識別出的超過這個臨界值的錯報通報給集團項目組
金蝶旗艦版自制入庫核算流程
老師,你有吉林省各項稅率表嗎
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,小規模交稅能用到應交稅費-未交增值稅嗎
累計賬面上有未交增值稅余額,但是現在4月增值稅申報表應交增值稅為零,以哪個為準
老師,請問如果薪資15000元,然后公司幫個人承擔個人部分一半的社保,個人部分是500元,請問稅前工資是多少?請列公式和結果
要是生產多個產品呢?要在多個產品之間分配。結轉。
生產車間社保和公積金和工資的計提的費用也是要結轉到生產成本不
最后就是算出合計數,然后合計數去除以220元,就是分配率
對,都要結轉的,然后這兩個產品分配就行了。分配完制造費用沒有余額。
老師,麻煩幫我看下,
麻煩老師看下
這總共8張是不是都要結轉到生產成本
結轉到成本里了,不包括管理費用等期間費用。 就是第一個問題里說的制造費用里的。相關支出。然后結轉到生產成本里。甲產品乙產品里。
我知道的,就是我所有分錄里的制造費用的金額全部要合計轉入到生產成本
對吧,那些管理,銷售的金額都不轉入的
對對對,這樣處理就正確了
就是這些我圈出來的
算出來的結轉
這些圈出來的8筆需要結轉到生產成本對吧
對,記入制造費用這八筆結轉對沒有錯。
好的,老師,為什么計提社保和公積金和工資的制造費用也要結轉呢,我這是計提,不是發放呀
。因為結轉的是制造費用科目的余額。和發沒發沒有關系。
好的老師
老師您好,剛剛我看到一張制造費用結轉表,發現書上的制造費用合計數跟我的合計數不一致
正確的合計數沒有算社保和公積金的計提數
制造費用里面的社保也需要結轉
好的老師,分配工資的意思就是工資計提吧
是的,把屬于當期應該承擔的工資社保。當月計提,然后分攤到成本里面。
好的,感謝老師,辛苦了
不客氣。不客氣,問題解決,請好評。