同學你好 退回就是按不含稅的金額乘以10%
我們公司是旅游行業的,就是以充值的方式充在一個平臺,然后那個平臺我們訂機票,他會給我們開票,開的是預付款充值。現在是因為疫情的原因,好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統那部分錢的票他已經開給我們了。已經入賬了。然后呢我想說要退錢的話,想讓他們給我們開紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行?就比方說我們現在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說,我們必須開一張50萬的發票給他
我們公司是旅游行業的,就是以充值的方式充在一個平臺,然后那個平臺我們訂機票,他會給我們開票,開的是預付款充值。現在是因為疫情的原因,好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統那部分錢的票他已經開給我們了。已經入賬了。然后呢我想說要退錢的話,想讓他們給我們開紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行?就比方說我們現在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說,我們必須開一張50萬的發票給他
我現在不是重新去了就去了一家公司嘛,然后才上了三天班,然后我要去接的那個人的崗位,他就是有跟那個財務公司這邊對接,然后昨天的時候他不是過去嘛,就讓他跟那邊要了個科目余額表和那個庫存臺賬,然后他們的話那個庫存臺賬和他那個賬上的數不相符,然后呢,還有就是那個他那邊庫存臺賬上就是庫存的金額就加起來嗎,就16萬多,然后嗯,這邊那個我們公司的那個人GG的那個臺賬是庫存的結存,金額是七萬多。然后現在這個這家公司,他是那種零售的,像賣什么玩具呀,還有文具,文具這塊的。
老師,我想問一下,就是說我們這個公司是搞建筑的,老板有,自己注冊了五六個公司吧,然后就是說他建筑這邊實際工程是有買他那些磚的,但是那些全部是個人,但是個人他又開不了票給我們,但是我們這邊就是掛靠別人的那個建筑公司的,那我們這邊一定要提供那個發票那,所以我們現在就是說,我們想我們注冊有六個公司嗎?那有一個自然人的那個公司呢,是建筑可以,就是可以開這個磚和水泥這些的,如果說我這個開了票的話,而且是由稅局那邊去代開出去的話這個票有沒有風險?總的開出去是30多萬左右
我想請問一下,我們有一個物流公司,他就是想存的掛靠就相當于說他就車輛嗎?他就是別人掛到他那個公司里面,但是他那個不做自由的那個不做自由車輛處理,就是不把就是它的成本費用嗎,就是不是郵費呀,那些就是那些生產經營的東西,現在他就是說我就不知道他那個賬務怎么處理我心里面就是自己大概有一個思路,但是我就不知道對不對,我也問問過那個就是那個提問嘛,課堂老師,但是老師的那個說法,他就是不一樣,哎,所以導致我現在我也不知道到底該怎么去處理他們的賬務。我心里面就是自己大概有一個思路 ?就是純的掛靠嗎?就是我不跟他折舊,我也什么都不要,就是純的讓他去掛靠我們公司,到時候就是我們公司去簽合同,然后我們去開發票
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
什么意思,老師??
如果我司購買商品價格是30000(不含稅),要求供應商開13%,我司再退回10%供應商 那發票的金額要開多少才正確呢、
就是三萬乘以10% 這樣計算的
那我發你的截圖,算法是對的還是不對?
不對,應該是不含稅收入乘以3%
3% 怎么來的,老師?
是百分之十 不好意思 剛才有一個問小規模的 把你倆串了
什么意思?那圖片上的對的嘛?
那我發你的截圖算的對還是錯??? 麻煩老師看下
不含稅收入乘以10% 是這樣計算的
供應商有37845元的材料款需要支付,之前我司沒有要求開發票,現在要求他開13%的發票。然后退回10%的稅款給他 他現在貨款合計37845元×10%含增值稅=42050元整。開了42050的發票過來,解釋下,為什么?
同學你好 這個應該是收入乘以(1%2B稅率) 這樣
怎么算?計算公式是?
同學你好 不含稅收入乘以(1%2B10%) 這個看懂了嗎
是供應商開了42050的發票 我不明白
那你看發票上的稅率稅額還有不含稅
今天供應商過來對賬,他說他的是對的 他說要用37845/90%
沒有這樣計算的呀 公式都是收入乘以(1%2B稅率)
稅款是我司支付 多出10%的稅款的金額也要我司支付
相當于叫供應商幫忙開發票
他用除法算出來金額大呀