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我們公司是掛靠,掛靠在其他那些建筑公司的,然后對公賬戶,就是由他們去去轉,然后內賬,就是由我這邊去操作,然后,就有一個這樣的問題。我們老板現在要求,之前沒有開票的那些供應商,現在要開票,本來他,我我們是要求他開13%的,然后,退回他10%的稅票,就是退錢給他,就是在這里加上,直接加上就行,但是他計算的金額跟我的不太一樣,對嗎????

我們公司是掛靠,掛靠在其他那些建筑公司的,然后對公賬戶,就是由他們去去轉,然后內賬,就是由我這邊去操作,然后,就有一個這樣的問題。我們老板現在要求,之前沒有開票的那些供應商,現在要開票,本來他,我我們是要求他開13%的,然后,退回他10%的稅票,就是退錢給他,就是在這里加上,直接加上就行,但是他計算的金額跟我的不太一樣,對嗎????
我們公司是掛靠,掛靠在其他那些建筑公司的,然后對公賬戶,就是由他們去去轉,然后內賬,就是由我這邊去操作,然后,就有一個這樣的問題。我們老板現在要求,之前沒有開票的那些供應商,現在要開票,本來他,我我們是要求他開13%的,然后,退回他10%的稅票,就是退錢給他,就是在這里加上,直接加上就行,但是他計算的金額跟我的不太一樣,對嗎????
2023-04-04 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-04 12:33

同學你好 退回就是按不含稅的金額乘以10%

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快賬用戶4723 追問 2023-04-04 12:38

什么意思,老師??

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快賬用戶4723 追問 2023-04-04 12:39

如果我司購買商品價格是30000(不含稅),要求供應商開13%,我司再退回10%供應商 那發票的金額要開多少才正確呢、

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齊紅老師 解答 2023-04-04 12:39

就是三萬乘以10% 這樣計算的

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快賬用戶4723 追問 2023-04-04 12:43

那我發你的截圖,算法是對的還是不對?

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齊紅老師 解答 2023-04-04 12:46

不對,應該是不含稅收入乘以3%

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快賬用戶4723 追問 2023-04-04 12:58

3% 怎么來的,老師?

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齊紅老師 解答 2023-04-04 13:09

是百分之十 不好意思 剛才有一個問小規模的 把你倆串了

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快賬用戶4723 追問 2023-04-04 13:10

什么意思?那圖片上的對的嘛?

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快賬用戶4723 追問 2023-04-04 13:13

那我發你的截圖算的對還是錯??? 麻煩老師看下

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齊紅老師 解答 2023-04-04 13:22

不含稅收入乘以10% 是這樣計算的

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快賬用戶4723 追問 2023-04-04 15:04

供應商有37845元的材料款需要支付,之前我司沒有要求開發票,現在要求他開13%的發票。然后退回10%的稅款給他 他現在貨款合計37845元×10%含增值稅=42050元整。開了42050的發票過來,解釋下,為什么?

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齊紅老師 解答 2023-04-04 15:12

同學你好 這個應該是收入乘以(1%2B稅率) 這樣

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快賬用戶4723 追問 2023-04-04 15:13

怎么算?計算公式是?

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齊紅老師 解答 2023-04-04 15:20

同學你好 不含稅收入乘以(1%2B10%) 這個看懂了嗎

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快賬用戶4723 追問 2023-04-04 15:20

是供應商開了42050的發票 我不明白

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齊紅老師 解答 2023-04-04 15:29

那你看發票上的稅率稅額還有不含稅

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快賬用戶4723 追問 2023-04-04 15:39

今天供應商過來對賬,他說他的是對的 他說要用37845/90%

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齊紅老師 解答 2023-04-04 15:46

沒有這樣計算的呀 公式都是收入乘以(1%2B稅率)

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快賬用戶4723 追問 2023-04-04 15:50

稅款是我司支付 多出10%的稅款的金額也要我司支付

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快賬用戶4723 追問 2023-04-04 15:50

相當于叫供應商幫忙開發票

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齊紅老師 解答 2023-04-04 15:58

他用除法算出來金額大呀

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同學你好 退回就是按不含稅的金額乘以10%
2023-04-04
同學你好 按照開的發票來做分錄就行 證明按照實際情況來寫
2021-01-12
不行 預付款充值的發票是不征稅的,你們沒有提供業務不能給他們開票
2020-03-13
你好!充值時你們怎么做的會計分錄?
2020-03-13
你好,正常來說退款的開紅票的,雖然工作中也有讓購買方開票過去的,但并不合理,如果讓你們給開票的話你以什么名目開呢,所以還是開紅票好
2020-03-13
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