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2、某工廠是增值稅一般納杭人,7月份發生以下經濟業務(1)委托A公司代銷產品100件,協議價110元/件,制造成本為70元/件。A公司把全部產品出售后送來代銷清單,工廠開具增值稅專-用發票,發票注明價款為11000元,增值稅為1430元。(2)工廠基建部門因從事食堂建設領用自用的產品50件,每件售-||價150元,每件實際成本為100元。(3)將一批外購原材料對外投資,原材料賬面成本為65000元,組成計稅價格為70000元。(4)工廠以自產的一批產品發放給職工作為福利,產品實際成本為-|60000元,無同類產品銷售價。要求:計算該廠7月份的銷項稅額。

2023-04-04 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-04 09:10

你好,計算該廠7月份的銷項稅額=1430%2B50*150*13%%2B70000*13%%2B60000*(1%2B成本利潤率)*13%

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你好,計算該廠7月份的銷項稅額=1430%2B50*150*13%%2B70000*13%%2B60000*(1%2B成本利潤率)*13%
2023-04-04
你好,這里的銷項稅額=1430元
2023-04-20
發放福利: 借:應付職工薪酬—非貨幣性福利 74580 ? ? ? ? 貸:主營業務收入 66000 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-銷項稅 8580 借:主營業務成本 60000 ? ? ?貸:庫存商品 60000 自產產品捐贈: 借:營業外支出 90400 ? ? ?貸:主營業務收入 80000 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-銷項稅 10400 借:主營業務成本 60000 ? ? ?貸:庫存商品 60000
2021-10-11
1借營業外支出23.25 貸庫存商品20 應交稅費應交增值稅銷項稅3.25
2023-03-06
同學你好 問題不完整
2023-03-06
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