同學(xué)你好,內(nèi)賬的話,主要是看公司的需求,方便你們理解,能準(zhǔn)確核算出收入,支出利潤(rùn)利于企業(yè)業(yè)務(wù)分析就行,這些計(jì)入銷售費(fèi)用也是可以的
公司A銷售給公司B一批設(shè)備,已經(jīng)開具了增值稅專用發(fā)票,打算本月確認(rèn)收入,記借: 應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額。但是同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本想借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)賬上沒有庫存商品,余額為0。原因是設(shè)備在委托第三方生產(chǎn)中。設(shè)備生產(chǎn)出后直接歸B公司所有。請(qǐng)問當(dāng)期到底可不可以確認(rèn)收入?如果可以,成本的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?整個(gè)過程公司A是不是收不到能抵稅的含進(jìn)項(xiàng)稅的增值稅專用發(fā)票?
我們是有進(jìn)銷存的,因?yàn)槭沁M(jìn)口商品,有各種稅費(fèi),清關(guān)費(fèi),但是要急著出貨,所以入庫成本只算了商品進(jìn)價(jià)+進(jìn)口增值稅+關(guān)稅,且清關(guān)費(fèi)和海運(yùn)費(fèi),清關(guān)公司還沒那么快給,倉儲(chǔ)費(fèi)也是,所以這些后續(xù)費(fèi)用都知入到了應(yīng)付賬款-A公司那里,但是那些后續(xù)的費(fèi)用本來是進(jìn)到成本的,現(xiàn)在就是搞到成本小了,利潤(rùn)大了,應(yīng)付賬款余額為負(fù)數(shù)
老師,進(jìn)口業(yè)務(wù)的海關(guān)增值稅和海關(guān)關(guān)稅,外賬是關(guān)稅計(jì)入庫存商品成本,增值稅直接做借方進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月做抵扣。那么如果是做給老板看的那個(gè)賬務(wù),可不可以直接新建“銷售費(fèi)用-海關(guān)增值稅/海關(guān)關(guān)稅”,發(fā)生的時(shí)候直接做費(fèi)用,而庫存商品還是實(shí)際成本的價(jià)格? 同理,進(jìn)銷抵扣之后要交的增值稅,做給老板看的賬務(wù)可以直接新建“銷售費(fèi)用-增值稅”這樣做嗎?因?yàn)閹齑嫔唐烦鰩旖Y(jié)轉(zhuǎn)成本和入庫銷售收入都是含稅價(jià)入賬的
老師,公司是直接采購后直接銷售的商品,之前是先到庫存商品,在轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的,我現(xiàn)在可以不計(jì)入庫存商品,直接到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎,可以的話這個(gè)摘要要怎么寫呢 就是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 這個(gè)分錄的摘要怎么寫
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報(bào)銷,公司會(huì)查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷嗎?這只有開出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。