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我公司是一家生產出口企業,既有內銷也有出口業務,去年因享受了留抵退稅政策后導致進項稅額所剩無幾,但是去年的出口業務還有一部分沒有辦理出口退稅,請問老師我們去年沒辦理出口退稅的業務是否還可以辦理出口免抵稅?是否會因為進項稅額已辦理留抵退稅而不能辦理出口免抵

2023-04-02 23:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-02 23:57

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齊紅老師 解答 2023-04-03 00:03

去年沒辦理出口退稅的業務可以辦理出口免抵稅的,

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齊紅老師 解答 2023-04-03 00:04

企業申請了增值稅的留抵退稅,仍可以辦理出口退稅——申請增值稅的留抵退稅,不會影響出口退稅政策。

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2023-04-02
同學您好,免抵退稅額大于賬面的留抵稅額才會有退稅,出口產品是免稅的
2020-12-26
你就說退稅資料之前還沒準備好
2022-08-19
您好,一般情況下,貴司由于內銷部分比較大,而出口部分較少時,就不會出現留抵,實際上就是當期要繳納增值稅。因為內銷部分要繳納的增值稅,大于了出口部分要退回的增值稅。實際上,現在要繳納的增值稅,是兩部分相抵減后的差額。如果沒有這部分出口貨物產生的增值稅,繳納的增值稅要比現在還要多。 所以,出口部分確認收入時,還是和原先有出口退稅時的業務一樣,不要計提增值稅。
2020-10-23
你好,第一種是有當月有留抵額,留抵額小于應出口退稅額.退稅金額為留抵額,留抵額小于應出口退稅額的部分為免抵稅額,交附加稅. 第二種是沒有留抵額,那應出口退稅的部分就作為免抵額,交附加稅(城建稅,教育費和地方教育費).都不是交增值稅.
2021-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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