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Q

以前年度未暫估成本,利潤總額為負,匯算清繳前到成本票,需要用以前年度損益調整科目做一下帳務處理調整,對嘛?那么,匯算清繳時如何調增成本在哪里填列?

2023-03-31 23:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-31 23:21

你好實際沒有業務虛增的需要賬上紅沖 用以前年度損益調整做 納稅調整明細表扣除項目30欄

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快賬用戶9050 追問 2023-03-31 23:24

不是虛增,是實際業務,只是忘記暫估,跨年來票了

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齊紅老師 解答 2023-03-31 23:25

紅沖之前的然后做發票的 暫估和發票一樣匯算清繳可以抵扣不需要調整

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快賬用戶9050 追問 2023-03-31 23:31

未做暫估,為啥要沖紅?

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齊紅老師 解答 2023-03-31 23:43

打錯了 做以前年度損益調整 增加以前年度費用 減少利潤

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快賬用戶9050 追問 2023-03-31 23:45

必須做納稅調整對嘛

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齊紅老師 解答 2023-03-31 23:59

你好 企業會計準則的是

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快賬用戶9050 追問 2023-04-01 00:05

具體在匯算清繳表中哪一行填列? 到成本票: 借:庫存商品10000 貸:現金10000 結轉以前年度成本: 借:以前年度損益調整10000 貸:庫存商品10000 借:利潤分配—未分配利潤10000 貸:以前年度損益調整10000

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齊紅老師 解答 2023-04-01 00:09

納稅調整明細表扣除項目30欄 稅收金額

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快賬用戶9050 追問 2023-04-01 00:11

麻煩您看下賬務處理沒問題吧

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齊紅老師 解答 2023-04-01 00:13

沒有 我看了 有問題會說的

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