你好實際沒有業務虛增的需要賬上紅沖 用以前年度損益調整做 納稅調整明細表扣除項目30欄
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
不是虛增,是實際業務,只是忘記暫估,跨年來票了
紅沖之前的然后做發票的 暫估和發票一樣匯算清繳可以抵扣不需要調整
未做暫估,為啥要沖紅?
打錯了 做以前年度損益調整 增加以前年度費用 減少利潤
必須做納稅調整對嘛
你好 企業會計準則的是
具體在匯算清繳表中哪一行填列? 到成本票: 借:庫存商品10000 貸:現金10000 結轉以前年度成本: 借:以前年度損益調整10000 貸:庫存商品10000 借:利潤分配—未分配利潤10000 貸:以前年度損益調整10000
納稅調整明細表扣除項目30欄 稅收金額
麻煩您看下賬務處理沒問題吧
沒有 我看了 有問題會說的