同學你好 你銀行存款不能是20萬呀 應該是20萬減去57000
你好,公司對公賬戶轉給法人(法人是公司主播)稿費、演出費等勞務收入20萬,但是還沒有在自然人電子稅務局提前申報,我現在去申報的話,勞務報酬要填寫多少金額?以及稅費是怎么計算的?
你好,公司對公賬戶轉賬給法人(法人是公司主播)稿費、演出費等勞務收入20萬,20萬已付,怎么做分錄,還沒在自然人電子稅務局申報 借:主營業務成本-勞務費 20萬 貸:銀行存款 20萬 貸:應交稅費-應交個人所得稅 多少?
你好,公司對公賬戶轉賬給法人(法人是公司主播)稿費、演出費等勞務收入20萬,20萬已付,怎么做分錄,還沒在自然人電子稅務局申報 借:主營業務成本-勞務費 20萬 貸:銀行存款 20萬 貸:應交稅費-應交個人所得稅 57000 這樣借貸不平,應該怎么做分錄?個稅未申報,未扣費
7月31號收到款未發貨未開票 借銀行存款30萬 貸預收賬款商家30萬 轉賬給總部10萬讓總部代開發票 總部7月未給客戶開票 借應付賬款總部10萬 貸銀行存款10萬 8月1號不轉總部款讓總部替分公司開票了 20萬先不轉了 7月只轉了10萬算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬 【等8月發貨了客戶收到貨無誤】就需要做 借應收賬款30萬 貸主營業務收入28萬 應交稅費銷項稅額2萬 借主營業務成本25萬 貸庫存商品25萬 借銀行存款30萬 貸應收賬款30萬 就這些了吧? 那怎么把預付賬款30萬沖掉呢?
7月31號收到款未發貨未開票 借銀行存款30萬 貸預收賬款商家30萬 轉賬給總部10萬讓總部代開發票 總部7月未給客戶開票 借應付賬款總部10萬 貸銀行存款10萬 8月1號不轉總部款讓總部替分公司開票了 20萬先不轉了 7月只轉了10萬算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬 【等8月發貨了客戶收到貨無誤】就需要做 借應收賬款30萬 貸主營業務收入28萬 應交稅費銷項稅額2萬 借主營業務成本25萬 貸庫存商品25萬 借銀行存款30萬 貸應收賬款30萬 就這些了吧? 那怎么把預收賬款30萬沖掉呢?
新設制造業公司,財務前期要做哪些準備工作
物流公司通行費稅率是多少
老師,麻煩問下企業現在需要做匯算清繳,有10萬的工資未發放,還有3.6萬的暫估費用,以及原固定資產未取得發票,6萬的固定資產折舊。請問現在怎么做可以讓企業合理少承擔稅負?
第二個會計分錄不理解
公司和其它高校企業合作研發項目,收到省科技廳研發經費80萬,分配到我公司12萬,對于收到的專項資金怎么做賬?自籌資金怎么做賬
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收到個人所得稅退付手續費如何做會計分錄
老師給職工的福利這樣做可以嗎,正確分錄是什么樣
老師好!股東轉讓股權是個人交易嗎?與公司有關系嗎
老師,我們公司同事她工資喊轉到她姑娘頭上可以嗎
已經轉了20萬了,
那如果把20萬當做是稅后的勞務費,稅前金額和稅費能算得出來嗎
那你借主營業務成本的金額要寫259000甚至260000
還是算不平
同學你好 應交稅款:83823.53???元稅前收入:283823.53???元減除費用:?56764.71元;應納稅所得額:?227058.82元;適用稅率:?40%;速算扣除數:?7000.00元 你用283823.53試試
厲害了,老師這個怎么計算出來的,有公式嗎
同學你好 這個是倒推的