好的,我現(xiàn)在給您計算
據(jù)上述資樣,計算該企業(yè)當(dāng)月的 之某大型倉超市為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。 )購進(jìn)家電一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款200萬元、稅款26萬元,支付運(yùn)輸小 的運(yùn)驗費(fèi)用7萬元,取得增值稅專用發(fā)票。 2)從某農(nóng)場購進(jìn)水果一批,貨款已全部支付,取得農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明價款24萬元,將 中的20%6用于本企業(yè)職工福利。 )進(jìn)10臺收款機(jī)以提高工作效率,取得的増值稅專用發(fā)票上注明價款8萬元、稅款1 萬元 (采取以舊換新方式向顧客銷售洗衣機(jī)200臺,舊洗衣機(jī)收購價每臺200元,新洗衣機(jī)出售 實際收取每臺3800元。 (銷售空調(diào)50臺,每臺零售價3900元,另收取安裝
據(jù)上述資樣,計算該企業(yè)當(dāng)月的之某大型倉超市為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。(1)購進(jìn)家電一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款200萬元、稅款26萬元,支付運(yùn)輸小的運(yùn)驗費(fèi)用7萬元,取得增值稅專用發(fā)票。(2)從某農(nóng)場購進(jìn)水果一批,貨款已全部支付,取得農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明價款24萬元,將中的20%用于本企業(yè)職工福利。(3)進(jìn)10臺收款機(jī)以提高工作效率,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款8萬元、稅款1.04萬元(4)采取以舊換新方式向顧客銷售洗衣機(jī)200臺,舊洗衣機(jī)收購價每臺200元,新洗衣機(jī)出售實際收取每臺3800元。(5)銷售空調(diào)50臺,每臺零售價3900元,另收取安裝費(fèi)每臺160元。(6)在促銷活動中。向累計消費(fèi)達(dá)到一定金額的顧客。贈送零售價為79.1元的小家電。當(dāng)月共計送出50件。(7)以分期收款方式批發(fā)文體用品一批。合同約定不含稅銷售總額為40萬元。分4個月平均收取,當(dāng)月實際收到貨款8萬元。
廣東致美商品有限公司,是增值稅一般納稅人,2019年10月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)從農(nóng)民手中購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證上注明支付購貨款300000支付鐵路運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)30000元稅額2700元。人庫后將收購的農(nóng)產(chǎn)品的40%作為職工福利費(fèi),60%零售給消費(fèi)者,取得含稅收入350300元。(2)銷售空調(diào),同時負(fù)責(zé)安裝,取得收入3390000元。(3)采取以舊換新方式銷售洗衣機(jī)200臺,每臺零售價為2260元,顧客舊洗衣機(jī)折價260元,按每臺2000元出售,不再支付舊洗衣機(jī)收購款。(4)銷售筆記本電腦10臺,每臺零售價為11300元,貨款已收到。(5)采取預(yù)收款方式銷售電視機(jī)2臺,每臺售價為22600元,承諾下月交貨。(6)上月購買的2臺筆記本電腦因保管不善被盜,每臺不含稅進(jìn)價為5000元。上述發(fā)票均已認(rèn)證并申報抵扣。要求:計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
廣東致美商品有限公司,是增值稅一般納稅人,2019年10月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)從農(nóng)民手中購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證上注明支付購貨款300000支付鐵路運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)30000元稅額2700元。人庫后將收購的農(nóng)產(chǎn)品的40%作為職工福利費(fèi),60%零售給消費(fèi)者,取得含稅收入350300元。(2)銷售空調(diào),同時負(fù)責(zé)安裝,取得收入3390000元。(3)采取以舊換新方式銷售洗衣機(jī)200臺,每臺零售價為2260元,顧客舊洗衣機(jī)折價260元,按每臺2000元出售,不再支付舊洗衣機(jī)收購款。(4)銷售筆記本電腦10臺,每臺零售價為11300元,貨款已收到。(5)采取預(yù)收款方式銷售電視機(jī)2臺,每臺售價為22600元,承諾下月交貨。(6)上月購買的2臺筆記本電腦因保管不善被盜,每臺不含稅進(jìn)價為5000元。上述發(fā)票均已認(rèn)證并申報抵扣。要求:計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。每小題都要列算式
廣東致美商品有限公司,是增值稅一般納稅人,2019年10月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)從農(nóng)民手中購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證上注明支付購貨款300000支付鐵路運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)30000元稅額2700元。人庫后將收購的農(nóng)產(chǎn)品的40%作為職工福利費(fèi),60%零售給消費(fèi)者,取得含稅收入350300元。(2)銷售空調(diào),同時負(fù)責(zé)安裝,取得收入3390000元。(3)采取以舊換新方式銷售洗衣機(jī)200臺,每臺零售價為2260元,顧客舊洗衣機(jī)折價260元,按每臺2000元出售,不再支付舊洗衣機(jī)收購款。(4)銷售筆記本電腦10臺,每臺零售價為11300元,貨款已收到。(5)采取預(yù)收款方式銷售電視機(jī)2臺,每臺售價為22600元,承諾下月交貨。(6)上月購買的2臺筆記本電腦因保管不善被盜,每臺不含稅進(jìn)價為5000元。上述發(fā)票均已認(rèn)證并申報抵扣。要求:計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。每小題都要列算式
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業(yè)所得稅和個人所得稅么,b公司交企業(yè)所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當(dāng)時供應(yīng)商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細(xì)表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對應(yīng)了四五單報關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適