你好;? ? 1.資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系:未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤。 2、資產(chǎn)負(fù)債表與現(xiàn)金流量表的勾稽關(guān)系:現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金流量凈變動(dòng)金額=資產(chǎn)負(fù)債表的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額—現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額。
請(qǐng)問老師有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的表樣嗎,各個(gè)表中的勾稽關(guān)系帶公式的,急需,謝謝
老師,幫我看一下現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)怎么來的,圈起來的我知道怎么來的,資產(chǎn)負(fù)債表利潤表現(xiàn)金流量表勾稽關(guān)系是什么?就是不知道現(xiàn)金流量表的勾稽關(guān)系,不要在網(wǎng)上復(fù)制粘貼,我網(wǎng)上也搜過相關(guān)解釋都沒看懂,具體到現(xiàn)金流量表每個(gè)科目數(shù)據(jù)勾稽,謝謝!
你好!資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,科目余額表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益表這幾個(gè)哪個(gè)表的數(shù)據(jù)和哪個(gè)表其中數(shù)據(jù)相同,請(qǐng)說說他們的勾稽關(guān)系!
老師,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,科目明細(xì)表,這幾個(gè)表的數(shù)據(jù)有什么勾稽關(guān)系嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,科目明細(xì)表,這幾個(gè)表的數(shù)據(jù)存在什么勾稽關(guān)系嗎?
老師,請(qǐng)問對(duì)賬函有沒有
老師好 我是2023年1月在其他地方上班,,在此之前2020年12底是在房開公司上班,(備注:我發(fā)現(xiàn)公司有些資料不規(guī)范,并多次和老板溝通 要他找些專業(yè)的人來規(guī)范化,可老板并不太重視,要我和其他人來 我不答應(yīng),在公司只是做簡單的,保管票據(jù))公司一直有會(huì)計(jì)和出納 我曾和老板溝通將我保管的票據(jù)交給她們 可公司的人都不接 總推三阻四找理由 導(dǎo)致保管的票據(jù)擱置,而我是2022年12底離開公司。在2023年1月至4月底老板總讓我斷斷續(xù)續(xù)來公司。2023年1月至4月底到公司接手的人也不肯接手票據(jù),導(dǎo)致2024月5月底重新有人接手。公司拖欠我的工資也沒支付。我今年也是陸陸續(xù)續(xù)過來要工資。
老師 問您個(gè)問題 我公司4月取得一張個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票(保潔費(fèi))1200元,不含稅金額1188.12,稅額11.88。還收到一張完稅證明12.29(上面是增值稅和城建稅),是保潔去代開發(fā)票的時(shí)候繳納的,我公司承擔(dān)這部分開票稅費(fèi)12.29。在同月支付給保潔保潔費(fèi)1200+開票稅費(fèi)12.29=1212.29元,代開發(fā)票的個(gè)稅我公司也承擔(dān)。請(qǐng)問個(gè)稅怎么計(jì)算,基數(shù)是什么,我公司承擔(dān)的這些稅費(fèi)需要所得稅納稅調(diào)增嗎
老師,請(qǐng)問下總投資112萬,A出資20萬占股18%,B占股82%。后面新增了C出資30萬,占股20%,然后A股份就是14.4%了,然后A就問112萬*14.4%=161280,他出了20萬,那多出來的38720去哪里了,這個(gè)怎么解釋呢?
老師,支付個(gè)人居間費(fèi)是什么意思?一般是哪些行業(yè)有
老師請(qǐng)問一下,數(shù)電里的庫存發(fā)票還有很多21年和22年23的順豐快遞專票和車保險(xiǎn),房租發(fā)票,這些之前會(huì)計(jì)都沒抵扣也沒有做賬,現(xiàn)在我接手了了這到時(shí)要怎么消化掉?
@郭老師老師,我們?nèi)ツ甏_認(rèn)了借方:應(yīng)收賬款620000 貸方:主營業(yè)務(wù)收入601941.75 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(銷項(xiàng))18058.25 結(jié)果2025年我們說是這個(gè)服務(wù)終止,要沖紅26萬的發(fā)票,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?寫一下具體的分錄以及匯算清繳表格如何填寫?
老師,如果公司有三名員工,每人公司承擔(dān)1100左右,個(gè)人承擔(dān)400多,現(xiàn)在社保一人繳納400多,別的兩人沒有收入,那請(qǐng)問社保這塊帳怎么做?計(jì)算明細(xì)是多少?
老師您好!請(qǐng)問下去年燃?xì)夤鹃_專票給我們公司,稅號(hào)是錯(cuò)的,然后在今年4月重開專票給我們公司,去年是因?yàn)闆]有正式生產(chǎn),掛的是長期待攤費(fèi)用,今年正式生產(chǎn)了,那么訂正過來的憑證分錄,是做長期待攤費(fèi)用處理,還是制造費(fèi)用處理,這個(gè)燃?xì)赓M(fèi)是用于車間生產(chǎn)的,謝謝
員工離職補(bǔ)償分兩次發(fā)放是年度的,如何個(gè)稅稅務(wù)申報(bào)
余額表和資產(chǎn)負(fù)債表利潤表有什么關(guān)系嗎
?負(fù)債表和利潤表根據(jù)科目余額表來編制的? ?;核對(duì)下金額是否一致即可??
誰跟科目余額表會(huì)一致
你好;? 比如 1.資產(chǎn)負(fù)債表取值于科目余額表,但是有的客戶卻發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表對(duì)不上,明明公式科目和編號(hào)對(duì)上了,數(shù)字卻不是科目余額表中看到的數(shù)字,這種情況一般是因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表取值有方向,而科目余額表的數(shù)字是來源于借貸方余額,所以可以將公式中方向符號(hào)去掉,使其取數(shù)完全一致。 2. 利潤表同樣也取值于科目余額表,但是利潤表不同于資產(chǎn)負(fù)債表可以取消借貸方向符號(hào),利潤表是只取系統(tǒng)默認(rèn)科目方向,例如費(fèi)用類科目默認(rèn)方向?yàn)榻璺剑敲蠢麧櫛碇蝗〗璺綌?shù)字,而科目余額表取借貸雙方余額,所以當(dāng)費(fèi)用類科目有貸方發(fā)生額時(shí)利潤表是錯(cuò)誤的,如果是自動(dòng)生成的憑證應(yīng)在賬套選項(xiàng)配置中勾選自動(dòng)生成的憑證損益類科目方向與科目方向一致;如果是手動(dòng)憑證應(yīng)將費(fèi)用類科目貸方做到借方紅字。這個(gè)是根據(jù)科目余額表的數(shù)據(jù) 來編制的 ;??
問題利潤表的那個(gè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表哪個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)和余額表一樣呢
你好;? 這個(gè)是分析來填寫編制的;這個(gè)沒有勾稽哈 ;? ? 正常來說負(fù)債表的期末數(shù)據(jù)和你科目余額表的期末數(shù)據(jù)會(huì)一致的?
你好!剛才看了一下,資產(chǎn)負(fù)債表有把累計(jì)折舊扣除,余額表為什么不會(huì)扣除
你好; 你說余額表是每個(gè) 科目都會(huì)顯示的; 不會(huì)說扣除哈 ; 負(fù)債表是根據(jù)分析來填寫的
為什么資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表會(huì)相差一個(gè)累計(jì)折舊
你好; 就這樣說把? :我們做的資產(chǎn)負(fù)債表是固定資產(chǎn)原值減累計(jì)折舊后的凈值列入固定資產(chǎn),而固定資產(chǎn)應(yīng)分別填入原值、累計(jì)折舊和計(jì)算后的凈值,在計(jì)算資產(chǎn)合計(jì)的時(shí)候取凈值.而科目余額則是各科目的借余狀況,并未減去相關(guān)累計(jì)折舊.所以資產(chǎn)負(fù)債表與科目余額表總是會(huì)相差累計(jì)折舊數(shù).
就是說科目余額表永遠(yuǎn)不可能資產(chǎn)負(fù)債表余額一樣嗎
你好; 不一定是相等的; 是的;比如說資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款金額是已經(jīng)減去壞賬準(zhǔn)備后的余額,而科目余額表是沒有減去的