您好,那您開票對(duì)應(yīng)成本是?
想請(qǐng)教老師的問(wèn)題如下: 1-客戶在我們4S店購(gòu)買質(zhì)保險(xiǎn),假如需要1000元(我們本身不具備這個(gè)業(yè)務(wù)),我們開收據(jù)不開票 2-客戶付錢給我們后,我們?cè)侔堰@1000付給具備這個(gè)業(yè)務(wù)的A公司,A收到1000后會(huì)給我們開票 3-我們與A的這個(gè)業(yè)務(wù),每一筆會(huì)收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開票 疑問(wèn):這個(gè)賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預(yù)付賬款(因?yàn)檫€沒收到票) 3-A公司給我們開票后再做成本,沖預(yù)付 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨(dú)的往來(lái)業(yè)務(wù)。 我總覺得這樣做有點(diǎn)奇怪,但是也不知道怎么做更好,請(qǐng)老師解惑。
您好!我這有一家公司的帳,實(shí)在讓人頭疼,不知道該怎么處理,餐飲外包的,所有到手的錢在私戶里面,(原材料不用我們采購(gòu),我們分營(yíng)業(yè)額的20%),客人消費(fèi),我們需要給客戶開發(fā)票,,對(duì)公賬戶一分錢沒有,發(fā)票開了我就必須要做賬,感覺怎么做怎么都不對(duì),求方法
老師我想問(wèn)一下我們分內(nèi)賬外賬,現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù)對(duì)方給我們開了20萬(wàn)的增值稅發(fā)票,這個(gè)是我們找人開的,從對(duì)公賬戶把錢支付去了,對(duì)方把稅點(diǎn)扣了把錢給我們打到內(nèi)賬的個(gè)人卡里了,這個(gè)稅費(fèi)在內(nèi)賬里如何記賬呢? 借:管理費(fèi)用,貸:不知道怎么入賬了,請(qǐng)老師幫忙給看一下!
老師,有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下,1、我們是線上銷售小規(guī)模,跟A公司合作銷售物品,貨款收到對(duì)方開的賬戶上,每個(gè)月屬于我們的分成會(huì)從他們的公戶轉(zhuǎn)到我們的公戶上,這部分錢我們是應(yīng)該給對(duì)方開發(fā)票的是嗎?2、我們的外賬代理公司把這部分錢記到預(yù)收賬款了,A公司一直沒有讓我們給開發(fā)票,現(xiàn)在我想知道,這部分錢在對(duì)方?jīng)]有要求的情況下,我們要不要主動(dòng)給他們開發(fā)票,開不開對(duì)我們有什么影響?外賬上預(yù)收賬款現(xiàn)在有100萬(wàn),如果開的話怎么開合理?
新設(shè)制造業(yè)公司,財(cái)務(wù)前期要做哪些準(zhǔn)備工作
物流公司通行費(fèi)稅率是多少
老師,麻煩問(wèn)下企業(yè)現(xiàn)在需要做匯算清繳,有10萬(wàn)的工資未發(fā)放,還有3.6萬(wàn)的暫估費(fèi)用,以及原固定資產(chǎn)未取得發(fā)票,6萬(wàn)的固定資產(chǎn)折舊。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么做可以讓企業(yè)合理少承擔(dān)稅負(fù)?
第二個(gè)會(huì)計(jì)分錄不理解
公司和其它高校企業(yè)合作研發(fā)項(xiàng)目,收到省科技廳研發(fā)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn),分配到我公司12萬(wàn),對(duì)于收到的專項(xiàng)資金怎么做賬?自籌資金怎么做賬
年平均利潤(rùn)率和年平均營(yíng)業(yè)額怎么計(jì)算
收到個(gè)人所得稅退付手續(xù)費(fèi)如何做會(huì)計(jì)分錄
老師給職工的福利這樣做可以嗎,正確分錄是什么樣
老師好!股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)是個(gè)人交易嗎?與公司有關(guān)系嗎
老師,我們公司同事她工資喊轉(zhuǎn)到她姑娘頭上可以嗎
成本我們不管
客戶吃飯了要開發(fā)票我們就開,買菜這些我們都不管,都不出錢,
所有的餐廳管理,運(yùn)營(yíng)我們也不參與,我們只是提供了廚房給她們,她們不交租金,我們就拿營(yíng)業(yè)額的20%
您好,開票沒成本需要繳納稅費(fèi)
您好,那您應(yīng)當(dāng)按結(jié)算金額收款
按開票金額,確認(rèn)收入,關(guān)鍵銀行賬戶沒錢
您好,是的,這個(gè)就是重點(diǎn)
請(qǐng)問(wèn)我該怎么解決呢
您好,那您掛賬其他應(yīng)收款~收款人