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Q

現在我們公司(一般納稅人)準備向工廠購進一批輪胎,賣到國外,出口咯嘛,這個要交稅嗎?或者是有什么其他稅嗎?怎么操作呀?

2023-03-26 10:08
答疑老師

齊紅老師

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2023-03-26 10:11

你好。出口不需要交 這個可以退稅 有進出口的備案嗎?

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快賬用戶8474 追問 2023-03-26 10:13

要有進出口備案才能出口嗎?退稅這個指的是退什么稅呢?出口不是不交稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-26 10:13

對的是的,退的是增值稅

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快賬用戶8474 追問 2023-03-26 10:15

這個增值稅是我購進的時候銷售方開給我的發票上的增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-26 10:17

如果退稅率和你發票上面的稅率是一樣的話是這么做的

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快賬用戶8474 追問 2023-03-26 10:20

意思假如我購進是13%的稅率,然后退稅是稅率不一樣,就按照退稅稅率來嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-26 10:22

你好,哪個低按照哪個來

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快賬用戶8474 追問 2023-03-26 10:23

懂了,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-03-26 10:27

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你好。出口不需要交 這個可以退稅 有進出口的備案嗎?
2023-03-26
對于您所描述的亞馬遜平臺零售業務的出口退稅情況,通常不需要等到整批貨物全部賣完并收匯后再申請退稅。 在實際操作中,您可以根據出口貨物報關單上的出口日期,在規定的期限內,將已出口并收匯的部分先行申報退稅。 關于發票開具,對于零售客戶,一般不需要為每個客戶單獨開具 0 稅率發票。您可以按照稅務要求,匯總開具相關發票。 在進行出口退稅操作時,您需要準備好以下資料: 1. 出口貨物報關單; 2. 采購貨物的增值稅專用發票; 3. 收匯憑證等。
2024-08-23
您好,1.不用更正了,在匯繳補上這個所得稅就可以 2.不用的呀,分錄我們在24年賬套里調整(原錯的分錄紅沖,再做對的分錄,損益科目用以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替) 3.年報和匯繳申報表用調整后的數據來申報就可以,不用去交滯納金。
2024-04-26
你好,同學 借主營業務成本 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2024-03-05
同學你好 是什么會計準則
2021-10-25
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