同學你好,是因為賣了,就是銷售產品了,發生的支出做成本處理,不能加計扣除,如果不賣,是無形資產,可以加計扣除,不是只有材料費,所有的研發費用都這樣的。
老師你好,請問高企買的材料用于研發項目,但還沒有研發成果,這個材料費我做到費用化支出還是資本化支出?做到資本化支出就不可以加計75%了是嗎?
你好老師,我想問一下研發費用加計扣除這一塊,減當年銷售產品對應的材料,如果我們的產品當年沒有銷售出去,是不是就不能減對應的材料了
老師,我們是高新企業,研發中費用化直接消耗鋼材的材料費11萬,沒有下腳料,沒有殘次品樣機,也沒有做成新產品,這樣的材料費適合加計扣除嗎?因有這邊有聽說過這樣的材料費不得加計不符合規定
你好 我聽老師的課 老師說研發成了 賣了 它的材料費不可以加計扣除 如果不賣材料費就可以加計扣除 是什么回事 是只有材料費這樣 還是所有的研發費用這樣
國家稅務總局公告2017年第40號規定,企業研發活動直接形成產品或作為組成部分形成的產品對外銷售的,研發費用中對應的材料費用不得加計扣除。請問老師,那這部分材料我可以不做在研發費 直接做在成本里面不可以嗎? 就是直接走成本反正不能加計扣除 也不兜研發費了 。
報廢的機器設備跟生產的廢鐵一起出售,報廢的機器設備分錄怎么做呢
老師,運輸企業,車上船,收到輪渡公司給企業開的運輸服務發票,還需要交印花稅嗎?
老師在24年12月計提的年終獎,是不是必須在2025.5.31前全部發放,不然就要調整是嗎
老師你好,分公司企業所得稅匯算清繳怎么申報
給員工買的工作服,銷售方開票只能開服裝,備注工作服 ,這樣可以嗎
這個4.14日的周測答案是否有誤,2022年是7月才購入的長投,22年的利潤應該也只有一半的20%才歸屬公司應收股利?
老師 請問23年企業所得稅匯算清繳有十幾塊的滯納金,在申報24年企業所得稅匯算清繳的時候是不是要納稅調增這十幾塊滯納金?要納稅調增的話是填列在稅收滯納金那一欄是吧?
工商里面經營現金凈流量哪里快速找到數據
我們23年收到的發票對方在這個月紅沖了該怎么處理?
老師問一下,出納的課程在哪里可以看視頻呢,手機上面