你好,就是你只要開了服務類的發票,第一列必須填寫的。銷售貨物的,銷售勞務的,這里都不需要填寫。
一般納稅人,增值稅附表三-服務、不動產和無形資產價稅合計額(免稅銷售額) 1列3行,填的咨詢服務費 6%,這里的免稅銷售額是什么意思?
明明金稅盤里查的是有稅的,為什么申報表上是這樣填的呢,填在第1行第1列:本期服務、不動產和無形資產價稅合計額(免稅銷售額)13萬?
老師,在填寫申報表的時候,附表三服務、不動產和無形資產扣除項目明細,第一列本期服務、不動產和無形資產價稅合計額(免稅銷售額)的金額是25072,那后面幾列要怎么填
增值稅的附表3,不論服務、不動產和無形資產價稅合計都要填寫,是這個意思嗎?括號里免稅銷售額把我弄暈了
增值稅及附加稅費申報表附列資料三,本期服務不動產和無形資產價稅合計額這一欄填的是免稅銷售額嗎
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
公司團建費用,會計分錄怎么做?
老師,我把上月所有銷售貨物的增值稅銷項稅錯記成帶認證進項稅了怎么辦,但是繳納增值稅的時候是看成銷項稅去計算了,稅沒交錯,賬都記錯了
我做工資和社保的時候計提是借管理費用工資,貸應付職工薪酬、應交個稅、代扣個人社保,借管理費用社保(公司部分)、個人社保,貸銀行存款,發放工資的時候借應付職工薪酬、應交個稅,貸銀行存款 這樣不對嘛
老師請問我們開票信息上的電話號碼寫錯了,怎么休改
計入固定資產-集裝箱,折舊年限是多少年
老師,印花稅是按次申報,還是怎么申報,計稅基礎是什么
老師售價法和計劃成本法是一樣的就是科目不同
公司購買集裝箱用于倉庫使用,會計分錄怎么做
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
老師,增值稅主表第一行的那個按適用稅率計稅銷售額的這個數據是怎么來的
你好,這個就是你附表一里面所有的銷售額,不包含免稅簡易計稅的 一般計稅里面銷售額合計。