您好,同學, 2022年7月更正2021年匯算清繳,產生的所得稅,是應該記在以前年度損益調整中, 最終 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:以前年度損益調整 故在2023年申報2022年匯算清繳時,這部分沒有影響的哦,已經調整到利潤分配-未分配利潤 中去了
2022年所得稅匯算清繳補稅了,分錄應該是計入以前年度損益調整嗎
2021年所得稅未計提,在2022年以以前年度損益調整中提現,請問我年度所得稅匯算清繳中該如何進行申報填寫
2022年7月更正2021年匯算清繳,產生的所得稅,是不是應該記在以前年度損益調整中,那在2023年申報2022年匯算清繳應該怎么做?
老師麻煩問下如果進行2022年所得稅匯算清繳時如果2022年賬務中有以前年度損益調整,2023年也有以前年度損益調整,那我在匯算清繳時應該如何處理,謝謝
老師,2022年做賬多計提了一筆房產稅,2023年1月份發現做了更正,用以前年度損益調整,現在做2022年度的匯算清繳。年報和報表是按2022年的報表再加上調整后的損益是嗎?
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?