你好,先把之前的無(wú)票費(fèi)用分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做相應(yīng)分錄?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,銀行一般是半年或一年才開(kāi)一次,而且是合計(jì)金額,那銀行扣收手續(xù)費(fèi)時(shí)和半年后收到手續(xù)費(fèi)發(fā)票時(shí)的賬務(wù)處理分別是怎樣的?現(xiàn)在銀行開(kāi)具的以前年度發(fā)生的手續(xù)費(fèi)發(fā)票可以入賬嗎?怎樣做賬務(wù)處理?謝謝!
老師,2021年發(fā)生的手續(xù)費(fèi)已經(jīng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,入賬單據(jù)是銀行打印的銀行回單,2022年6月份銀行給我公司開(kāi)具的2021年發(fā)生的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,針對(duì)這張發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,就是我們公司2022年的銀行收取的手續(xù)費(fèi),短信費(fèi),網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi),銀行2023年給我們開(kāi)了專票,就是2月份我要抵扣進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橹懊總€(gè)月我已經(jīng)做了憑證借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在專票到了我應(yīng)該怎么做分錄,銀行2023年開(kāi)的2022年貸款利息的普票,之前做的是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在票到了,這個(gè)又怎么做分錄
2022年的銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)已經(jīng)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用了,但是發(fā)票是2023年2月銀行才給開(kāi)具的,而且開(kāi)的是專票?現(xiàn)在拿到發(fā)票怎么處理?
2022年的銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)已經(jīng)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用科目了,但是發(fā)票是2023年2月銀行才給開(kāi)具的,而且開(kāi)的是專票?現(xiàn)在拿到發(fā)票該怎么做賬?
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請(qǐng)問(wèn)在什么情況下用這兩個(gè)明細(xì)科目?
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開(kāi)票才5萬(wàn)塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒(méi)對(duì)上,是什么地方出現(xiàn)了問(wèn)題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說(shuō)過(guò)成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫(kù)由庫(kù)存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來(lái)
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
那跨年了呢?是不是還要涉及以前年度損益調(diào)整?
你好,涉及到損益的科目,通過(guò)??以前年度損益調(diào)整? 科目代替?
因?yàn)橐郧暗呢?cái)務(wù)費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)至去年的利潤(rùn)里了
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
這個(gè)跨年了,分錄怎么做?
你好,先把之前的無(wú)票費(fèi)用分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做相應(yīng)分錄? 借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用 借:以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款?
怎么沖?借財(cái)務(wù)費(fèi)用 紅字,貸以前年度損益調(diào)整?
你好,先把之前的無(wú)票費(fèi)用分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做相應(yīng)分錄? 紅沖,借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用 補(bǔ)做入賬,借:以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款? 沒(méi)有這樣的憑證:借財(cái)務(wù)費(fèi)用 紅字,貸以前年度損益調(diào)整
不能直接調(diào)費(fèi)用?
這個(gè)不影響未分配利潤(rùn)嗎?
你好,跨年的損益事項(xiàng),是不能直接通過(guò)? ?財(cái)務(wù)費(fèi)用? 科目調(diào)整的?
這個(gè)不影響未分配利潤(rùn)嗎?
你好,會(huì)影響? 未分配利潤(rùn)的?
但是您發(fā)的這兩個(gè)科目剛好平了,沒(méi)有影響到未分配利潤(rùn)
你好,如果取得發(fā)票金額與之前入賬金額一致,兩個(gè)分錄金額一致,那就不影響了
那按這樣做,再重新入財(cái)務(wù)費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣財(cái)務(wù)費(fèi)用就重復(fù)了
你好,沒(méi)有重復(fù)的 因?yàn)楦鶕?jù)發(fā)票入賬之前,之前的無(wú)票費(fèi)用分錄已經(jīng)被沖銷(xiāo)了?
之前做的就是財(cái)務(wù)費(fèi)用
你好,沒(méi)有重復(fù)的 因?yàn)楦鶕?jù)發(fā)票入賬之前,之前的無(wú)票費(fèi)用分錄已經(jīng)被沖銷(xiāo)了? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)