你好,這兩個操作都可以的
首先我司是免稅企業,在以前報財務報表年報和企業所得稅年報的時候把無票成本費用都計入了,而且沒有調整,那么我可以更正財務報表年報和企業所得稅年報嗎,還是說要把無票成本費用這一塊補足發票了
老師,去年的成本有暫估,成本有變化。報年度財務報表的時候要不要調整,還是只在企業所得稅那塊調整就可以了?
老師好,小規模納稅人企業,22年4季度所得稅申報表中,把財務費用填在營業成本里了,現在進行22年所得稅匯算清繳年報,填財務報表(利潤表)和所得稅匯算清繳年報表時把營業成本和財務費用分開可以嗎?這樣就和4季度填的報表不一樣了
1.你好,在報企業所得稅的時候增加成本,這樣可以嗎, 2.我們這邊是監理公司,只有過年過節利潤高,但整體利潤是負數,平時季報企業所得稅的時候可以增加成本嗎,到年終時候和財務報表保持一致,謝這樣可以嗎?3.我們這邊是報年終報財務報表,
老師,請問,企業所得稅匯算清繳申報,成本費用做了一些調整,23年本來負利潤,現在發現很多費用票是沒有收到的,但去提前入了賬,現在年度申報按照實際收到的成本費用票入賬,就成了正利潤,會產生所得稅,把這些直接在年報里按實際數據申報是不是就可以了,不用還要更正23年四季度的財務報表和企業所得稅申報表吧
報廢的機器設備跟生產的廢鐵一起出售,報廢的機器設備分錄怎么做呢
老師,運輸企業,車上船,收到輪渡公司給企業開的運輸服務發票,還需要交印花稅嗎?
老師在24年12月計提的年終獎,是不是必須在2025.5.31前全部發放,不然就要調整是嗎
老師你好,分公司企業所得稅匯算清繳怎么申報
給員工買的工作服,銷售方開票只能開服裝,備注工作服 ,這樣可以嗎
這個4.14日的周測答案是否有誤,2022年是7月才購入的長投,22年的利潤應該也只有一半的20%才歸屬公司應收股利?
老師 請問23年企業所得稅匯算清繳有十幾塊的滯納金,在申報24年企業所得稅匯算清繳的時候是不是要納稅調增這十幾塊滯納金?要納稅調增的話是填列在稅收滯納金那一欄是吧?
工商里面經營現金凈流量哪里快速找到數據
我們23年收到的發票對方在這個月紅沖了該怎么處理?
老師問一下,出納的課程在哪里可以看視頻呢,手機上面