你好,25欄這一個是上一個月應補稅款,你看下你是不是有多交了一個月,然后給你們退回來了。
你好老師,我們增值稅納稅申報表主表上,第25欄,32、33欄未繳稅額都是正數(shù),相應欄次的即征即退項目都是負數(shù),這個數(shù)一直帶著,也去不掉,是怎么回事呢?
老師,增值稅主表,即征即退項目欄次,本月數(shù)跟本年數(shù)第25行,32年都有余額,第 33年,有本月數(shù)欠繳稅額數(shù),本年沒有數(shù)據(jù),這個查出來是以前年度報稅錯了導致的,正常不影響當月的申報,稅務稅的人說想辦法可以消掉,想請教一下你們,你們比較專業(yè),幫我想想辦法消除掉,不影響稅金的情況下,感謝感謝
老師 ,我們單位增值稅納稅申報表期初未繳稅額那一欄的數(shù) ,好幾年了數(shù)都一直對不上 ,不知道是什么原因, 一般來說期初未繳稅額就是上個月應該要交的稅 但是那個數(shù)一直都不對 一直多好多
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務資質(zhì)的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規(guī)章制度嗎?