你好,對的,是的,兩種申報(bào)方法都是一樣的,你勾選多少,附表二的35欄里面填寫多少,只不過是第一種方法,如果進(jìn)項(xiàng)大于肖像的話,主表里面有劉迪。
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺,然后那個(gè)勾選是我來操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師,實(shí)際工作中進(jìn)項(xiàng)稅一般什么時(shí)候勾選認(rèn)證啊?比如本月沒有銷項(xiàng)勾選嗎?是根據(jù)銷項(xiàng)稅額開勾選嗎?比如有100的銷項(xiàng),有300的進(jìn)項(xiàng),我這月就勾選夠抵扣這100的就行了?還是全部勾選,以后留抵呢?
10月已經(jīng)報(bào)稅繳款了發(fā)現(xiàn)有一張進(jìn)項(xiàng)要在9月進(jìn)行勾選 但是當(dāng)時(shí)沒有勾選,還有什么方法可以把這張發(fā)票補(bǔ)認(rèn)證到9月的進(jìn)項(xiàng)里啊
上月統(tǒng)計(jì)勾選了兩張發(fā)票,報(bào)增值稅的時(shí)候沒有抵扣,這個(gè)月在報(bào)增值稅的時(shí)候,一鍵導(dǎo)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那兩張就倒不進(jìn)去了,可以手動(dòng)添加么
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進(jìn)項(xiàng),暫時(shí)沒有勾選認(rèn)證,是借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?軟件上有這兩個(gè)選哪個(gè)好? 你好,做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證。 沒有勾選的做到這個(gè)科目里面的。 好的,如果下月勾選認(rèn)證,又怎么做分錄呢? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 請問這條分錄的摘要寫什么?
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車子
老師?請問4月份員工個(gè)稅已申報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)別錯(cuò)誤,個(gè)稅申報(bào)還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計(jì)入收入科目,而不是計(jì)入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實(shí)施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會(huì)計(jì)是干啥的呀?
老師,我們是運(yùn)輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個(gè)人司機(jī)代運(yùn),我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費(fèi)占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個(gè)要怎么寫好!
抖音來客明細(xì)在哪里查看。
老師,這兩種方式都是可行的是吧
你好,實(shí)際作證中建議選擇第二種。
第二種報(bào)表中就不會(huì)出現(xiàn)留抵稅額了吧
對的,是的,不會(huì)出現(xiàn)的。
如果有加計(jì)抵減,是不是還要減去加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng),然后計(jì)算出需要勾選的進(jìn)項(xiàng)
你好是的,是這么做的。
比如加計(jì)抵減為5%的服務(wù),需要勾選的進(jìn)項(xiàng)設(shè)為未知x,那就是x+加計(jì)抵減(x.5%)=銷項(xiàng)-不含稅收入*稅負(fù)率,最后得出的x就是需要勾選的進(jìn)項(xiàng)?
對的,是的,是這么做的,是這么理解的。
如果本期恰巧有員工報(bào)銷機(jī)票,火車票,這也是可以抵扣的,本期需要勾選的進(jìn)項(xiàng)稅還得減去這兩張票的稅額?
它包含在進(jìn)項(xiàng)稅額里面,不用單獨(dú)做
它也是需要勾選么還是稅額需要手動(dòng)計(jì)算
銷項(xiàng)稅額是發(fā)票系統(tǒng)中的實(shí)際銷項(xiàng)稅額么?
自己計(jì)算抵扣 有無票收入的需要交無票收入
感謝老師的解答
不用客氣,工作愉快。