你好,借銀行存款39000, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入39000/1.05 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅39000/1.05乘以5% 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本38000/1.05 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅38000/1.05乘以5%待應(yīng)付職工薪酬工資。
郭老師您好,我這有兩張9月分開的差額征收的專票。款項(xiàng)我們也已經(jīng)在9月收到。我該怎么做賬務(wù)處理呢,發(fā)票全額是529271.3。不含稅金額是529183.68。稅額是87.62. 備注欄寫的差額征稅金額是527431.3.分錄怎么寫呢
勞務(wù)派遣公司開具的單張差額征稅發(fā)票如何做會(huì)計(jì)分錄例:發(fā)票金額:37706.95元,稅額19.05元,價(jià)稅合計(jì):37726元,備注內(nèi)容:差額征稅:37326元,這張發(fā)票內(nèi)容的會(huì)計(jì)分錄,麻煩老師給寫一下,謝謝!
老師您好,開具了10萬人力資源發(fā)票,差額征稅,備注欄里注明了(差額征稅:9萬6),請(qǐng)問那個(gè)金額入賬?這9萬6是成本嗎?
老師,開具5%差額征稅專票,開具的金額是39000,發(fā)票備注欄里是差額征稅38000,這個(gè)是47.62 該筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
物業(yè)管理公司給我們開的差額征稅的增值稅專用發(fā)票,這個(gè)是怎么算來的稅率,備注寫的差額征稅的金額什么意思,這種差額征稅的發(fā)票能開增值稅專用發(fā)票嗎
發(fā)的臨時(shí)工需要申請(qǐng)個(gè)稅嗎?會(huì)計(jì)憑證跟員工發(fā)工資一樣嗎
老師,我們采購(gòu)來的零件直接用到指定的項(xiàng)目中,零庫(kù)存,做分錄時(shí)還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產(chǎn)成本嗎
老師,匯算清繳時(shí)候利息是負(fù)數(shù),填表時(shí)候利息支出是寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)
老師有張發(fā)票對(duì)方給我們開了公司名字其中的兩個(gè)字,也沒有稅號(hào),這個(gè)發(fā)票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現(xiàn)在做到確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時(shí)候?qū)懙姆咒浝镉羞@個(gè)用進(jìn)項(xiàng)沖減收入的分錄,現(xiàn)在還用4月整月收到的進(jìn)項(xiàng)沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
農(nóng)業(yè)小規(guī)模的買的苗,對(duì)方開免稅票可以用嗎?報(bào)稅有沒有影響
老師,找不到網(wǎng)銀的課,在哪里找
老師,預(yù)付卡開的發(fā)票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用環(huán)節(jié)會(huì)有發(fā)票進(jìn)來嗎
這個(gè)待辦里面,企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告(月報(bào))是需要報(bào)什么?
財(cái)務(wù)人員從哪個(gè)環(huán)節(jié)確認(rèn)可以出口退稅。從哪個(gè)環(huán)節(jié)準(zhǔn)備資料?
借銀行存款39000, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入39000/1.05 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅39000/1.05乘以5% 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本38000/1.05 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅38000/1.05乘以5% 貸應(yīng)付職工薪酬工資