同學,你好,要等票到了再抵扣
老師,我們當月進項大于銷項,不需要交稅,但是我們有一張280全額抵扣的金稅盤系統維護費可以申報抵扣嗎?還是一定要銷項大于進項的時候才可以抵扣呢
老師,我們收到有增值稅進項發票,進項稅額做的科目是應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額,那我納稅申報需要填在申報表上嗎?我們一時半會兒都還不會認證 ,因為一直沒得銷項稅,準備等到要抵扣的時候再認證
一般納稅人12月份取得進項發票100萬 當月沒有對外開銷項發票 在2023年1月份申報增值稅的時候 進項發票100萬可以全部抵扣完嗎?還是可以留著不抵扣 等開銷項發票的時候再抵扣?
老師。我們當月開銷項票 但是進項票還沒收到 那到時候申報增值稅需要交稅么 還是可以等進項來了再抵扣呢?
老師,當月沒有銷售收入,沒開票出去,但是有買材料有進項發票開進來,收到發票的時候做了會計分錄,借,原材料,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)。 貸:銀行存款, 當月還需要把應交稅費-應交增值稅(進項稅額)轉到應交稅費-待抵扣進項稅額嗎?還是下個月轉?
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
那申報的時候怎么操作
填銷項不是自動算出應納稅額么
申報的時候就按沒有進項處理呀,不用操作