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問出口退稅問題以Fob出口,報關金額6800是先收到的,然后在報關出口的,貨品完成后,客戶打了一筆運費到美金賬戶,當時和銀行說是運費銀行不能給予入賬,就以樣品結匯了。后面收到的貨代公司代理運費發票3千多,上面就包含國外部分的快遞費,這筆其實不是我們公司的費用是吧?收到國外打的運費怎么做賬(以樣品出口了是不是得做未開票收入)?收到貨代公司代理運費發票怎么做賬?

2023-03-04 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-04 10:49

你好,學員,耐心等一下

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齊紅老師 解答 2023-03-04 10:52

你好,學員,以樣品出口就要做收入,代理運費做銷售費用

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快賬用戶4586 追問 2023-03-04 10:53

只是以樣品入賬也要做收入嗎 。其實這部分是客戶給我們運費來的,我們相當于是代收代付哦怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2023-03-04 10:57

這筆費用要付出去嗎?運費金額大不大

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快賬用戶4586 追問 2023-03-04 11:03

圖片是貨代公司開給我們的發票,公賬支付的 我們以fob出口的 這個運費先付了 ,后面另外客戶在補了一筆200多美金給我們。怎么做賬

圖片是貨代公司開給我們的發票,公賬支付的 我們以fob出口的 這個運費先付了 ,后面另外客戶在補了一筆200多美金給我們。怎么做賬
圖片是貨代公司開給我們的發票,公賬支付的 我們以fob出口的 這個運費先付了 ,后面另外客戶在補了一筆200多美金給我們。怎么做賬
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快賬用戶4586 追問 2023-03-04 11:04

國外客戶補運費打進來的時候 ,錢先進了待核查,我們說是運費 銀行不給入賬 就做了樣品的形式發票入賬結匯的。這個又怎么做賬呢。

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齊紅老師 解答 2023-03-04 11:31

你好,貨代運費做銷售費用,客戶又轉這筆運費可以沖減運費,畢竟金額不是很大,沒有關系的

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快賬用戶4586 追問 2023-03-04 11:59

你好 你的意思是我雖然銀行那邊以樣品入賬結匯但是也不用申報未開票收入是嗎 ,直接沖減銷售費用對嗎 這個銀行那邊不會有什么問題嗎說我瞞報收入

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齊紅老師 解答 2023-03-04 12:22

你好,是的,可以沖銷售費用

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你好,學員,耐心等一下
2023-03-04
1.確認收入:根據報關單,您已經完成了出口銷售,并且報關單上的價格是CIF價。因此,您可以在收入確認時將CIF價作為銷售收入入賬。 2.處理運費:您提到代墊的海運費和保費,客戶會支付給您。您可以設立一個往來賬戶來記錄這些代墊款項。當客戶支付時,您可以從往來賬戶中貸記相應的金額。 3.開具發票:根據您的描述,您已經按照FOB價開具了出口發票。由于報關單上的價格是CIF價,這并不影響您開具的發票的有效性。在開具發票時,您需要將運費和保費作為銷售費用進行處理,并在發票上注明相應的金額。 4.涉及的稅金:根據您的描述,您可能涉及到的稅金包括增值稅和關稅。其中,增值稅是根據銷售額和稅率計算的,需要向稅務機關申報并繳納。關稅是根據貨物價值和稅率計算的,需要在報關時繳納。
2023-12-07
1.出口時記賬方式如下:借:應收賬款 120000貸:主營業務收入 120000支付運費時:借:銷售費用 30000貸:銀行存款 30000 2.收到客戶匯來的運費,需要先進行外幣結匯,匯率按照結匯當天的匯率計算。假設結匯金額為RMB,則結匯分錄為:借:銀行存款 RMB貸:應收賬款 RMB 3.關于保費500元貨代公司不收外貿企業的問題,可以視貨代公司為代墊費用進行處理。貨代公司替外貿企業墊付了保費,外貿企業需要將該筆費用支付給貨代公司。借:其他應付款 500貸:銀行存款 500當外貿企業將保費支付給貨代公司時,做以下分錄:借:銷售費用 - 保費 500貸:其他應付款 500
2023-11-06
公司屬于外貿公司,出口業務性質為免退稅,國外客戶與公司結算貨款,公司負責聯系貨代公司并代墊海運費等貨代費用。在這種情況下,公司需要繳納的稅金主要包括增值稅和所得稅。 對于增值稅,根據中國稅法,公司需要就出口商品的銷售收入和貨代費用的收入繳納增值稅。不過,如果公司能夠取得稅務部門認定的出口免稅證明,則可以免繳增值稅。具體來說,公司需要向當地稅務部門申請出口免稅證明,并在申報增值稅時進行備案。 對于所得稅,公司需要按照中國稅法規定繳納企業所得稅。具體來說,公司需要將利潤表中的利潤總額減去稅法規定的可扣除項目金額,計算出應納稅所得額,然后乘以所得稅稅率計算得出應交所得稅金額。 至于按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅的問題,需要看公司的具體業務情況和稅務部門的認定結果。如果公司能夠取得出口免稅證明并成功申報增值稅免稅備案,則只需要按照實際代墊的貨代費用收入(即差額50元)繳納所得稅。否則,需要按照實際收到的國外貨款(即150元)全額繳納增值稅和所得稅。
2023-12-15
同學你好,一個一個的說啊,開出越南盾發票給客戶工廠(按出口關單美元金額換算越南盾再開票)時,借:應收賬款-客戶工廠,越南盾金額,美元金額,人民幣金額,貸:主營業務收入,人民幣金額。
2023-05-26
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