你好,填寫在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出里面。
供應(yīng)商開錯(cuò)發(fā)票,由于我方已抵扣認(rèn)證,所以開了紅字信息表過去 這個(gè)月申報(bào)增值稅,這張紅字表怎么處理?
客戶已經(jīng)在2月份認(rèn)證了增值稅專用發(fā)票,因?yàn)槟承┰颍F(xiàn)在想讓我司沖紅此張發(fā)票,重新開具這張發(fā)票,那具體要怎么操作處理呢?
老師你好,供應(yīng)商元月份開一張重復(fù)發(fā)票,然后退回了,供應(yīng)商2月份紅沖了,但是我今天認(rèn)證發(fā)票,這張發(fā)票還在認(rèn)證未抵扣上面,怎么回事?急急
我們公司是一般納稅人,供應(yīng)商上個(gè)月給我們開了一張進(jìn)項(xiàng)專票,我們也已經(jīng)認(rèn)證,抵扣了,這個(gè)月說這個(gè)發(fā)票開錯(cuò)了要重新給我們開具,要求我們把上月認(rèn)證的發(fā)票沖紅,這個(gè)是啥意思怎么操作
老師:上個(gè)月供應(yīng)商給我們公司開了一張專用發(fā)票,我已認(rèn)證抵扣,但是因?yàn)橐恍┰蚬?yīng)商這月紅沖了這張發(fā)票,那么我申報(bào)這月增值稅時(shí)關(guān)于這張被紅沖的已認(rèn)證的發(fā)票具體該怎么操作呀!??
沒有4月申報(bào)增值稅,可以開5月份發(fā)票麼。
老師 工會(huì)經(jīng)費(fèi)入了工會(huì)稅率變成多少啦?
老師,您好?A公司和B公司法人同一人,有共同的股東,A公司有償租賃B公司(辦公室是B公司租入的)的辦公室,可以向B公司取得房租發(fā)票嗎?B公司是都可以開具房租發(fā)票,雙方租賃協(xié)議。
會(huì)計(jì)審核業(yè)務(wù)人員的入庫單,錯(cuò)的地方太多了,審核壓力全不放在會(huì)計(jì)上,業(yè)務(wù)人員需要審核報(bào)銷材料嗎
匯算表職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中住房公積金,含不含個(gè)人繳納部分。
主播抖音帶貨收入,個(gè)人的,怎么申報(bào)收入比較合理跟省稅呢?
你好老師團(tuán)體意外傷害險(xiǎn)可以抵扣嗎?
企業(yè)注銷怎么看企業(yè)需要補(bǔ)多少稅
請問購買進(jìn)口的原材料產(chǎn)生的關(guān)稅理論上要計(jì)入原材料的入庫成本,但采購下的訂單是下給供應(yīng)商,若是把關(guān)稅算進(jìn)去,這部分費(fèi)用成了應(yīng)付供應(yīng)商的款了,這種情況怎么處理?
工商年報(bào)沒有及時(shí)申報(bào)出現(xiàn)異常應(yīng)該怎么操作
只需要填寫附表二,不需要再操作其他的吧?
對,其他的不需要再操作了
那附表二是填寫不含稅金額還是填寫稅額啊?
這個(gè)你填寫稅額就可以。
老師還是這個(gè)原因?qū)е挛医o客戶也得紅沖一張發(fā)票,我紅沖后那次月我申報(bào)納稅時(shí)關(guān)于我紅沖的這張銷項(xiàng)票又該怎么操作?怎么填啊?
這個(gè)就是你正常填寫在收入里面,只是填寫你正數(shù)和負(fù)數(shù)相比以后的金額。
就是收入填正數(shù)發(fā)票金額減去紅字發(fā)票金額的余額對嗎?
對,沒錯(cuò),填寫的就是這個(gè)金額。
不需要其他別的操作了?
對,申報(bào)的時(shí)候就是這么填
如果本月開有正數(shù)發(fā)票也開有負(fù)數(shù)發(fā)票,那么稅控盤統(tǒng)計(jì)表中最下面的兩行是不是就是正數(shù)和負(fù)數(shù)相加的余額,把這余額填在申報(bào)表中是不是就可以了?
對的,按照下面匯總的申報(bào)就行
老師:如果客戶上個(gè)月發(fā)貨1000個(gè)商品,我票上個(gè)月都已經(jīng)給他開好了,那么他這月要退200個(gè)商品,那么我怎么給他開負(fù)數(shù)發(fā)票啊?
具體開票步驟我沒具體開過呢