同學你好 按照實際業務來開發票 運輸發票你們不要開 承運方開的
老師,你好,假如,我們進項收到10000萬發票(貨物+運費)13%.我們要開11000(貨物+運費)我們可以分開嗎?開貨物9000,稅金13%,運費2000稅金9%,運費的銷項稅額,可以用銷售貨物進項抵扣嗎?因為對方的銷售貨物含了運費金額
老師,我們銷售貨物,然后跟客戶簽訂合同,貨物單價300由我們開具發票,運輸費90由車隊直接開票給客戶,客戶付運輸費給我們,我們只是代收,后面會支付給車隊,這樣這個90跟我們是不是沒有關系的,實際我們只有300的收入。
老師您好!我公司是運輸公司,運輸途中貨物發生了破損,破損費是我公司負擔的,客戶直接把給他們運的的貨物售給我們運輸公司,我想問一下我公司因貨損收到的購買貨物發票,能作進項抵扣嗎?
我公司銷售貨物給甲公司,合同上寫清楚的,運費是我公司出的。那我開銷售貨物發票的時候不是應該把運費一起算在內嗎,假如貨物90萬,運費10元。我開票的時候不是直接開貨物100萬嗎,第三方運輸單位給我開票的時候,我入銷售費用-運輸費就是了,對吧?
我們公司A沒有運輸資質,銷售給客戶B的貨物是找外面的小公司C運輸的,我們公司A代付的錢,小公司C給我們開了電子運輸發票(發票零散而且有的沒票)。現在客戶B又把運輸費付給我們公司A,這運費怎么給對方開發票?我們沒有運輸資質
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
合同總金額 寫的110萬元 對方應付給我們110萬元,您的意思是 我們開具發票100萬元貨物發票就行?然后找我們的供應商開10萬元運輸發票給這客戶 ,湊成110萬的發票 ?
關鍵是我們的供應商只給我們開具貨物發票
同學你好 對的 是這樣的