你好,不用的,自己留存好了就行
老師好,請教下:4月份我司給客戶開具了一份票,金額無誤,數量錯誤,客戶收到發票也沒注意到,直接入賬了,到現在才發現,因已抵扣并且入賬了,現在客戶申請了紅字發票信息表,讓我們開紅字發票沖銷,然后重新開具發票。 這樣的話,開出來的紅字發票,抵扣聯和發票聯是一樣提交給客戶嗎
別人開給我公司的一張專票,我們已經勾選抵扣了,現在發現開錯了,已經把第二聯和第三聯退給對方 對方說因為發票我們用掉了,所以需要開具紅字信息表,然后他們再開負數發票出來 請問程序是這樣的嗎,紅字信息表是什么?
老師,我要2021年1月的開出發票沖紅,(我在 司是銷售方,開出一張發票給客戶,客戶那邊沒有勾選,但是抵扣聯和發票聯不寄給我),是要銷售方申請開紅字信息表和開一張紅字發票嗎?還是直接開一張紅字發票就可以?
請問老師我們是銷售方開具的紅字發票,原發票的發票聯和抵扣聯需要客戶退回來嗎?
您好,多開一張專票給客戶,已經跨月,客戶沒有抵扣,只是做了帳。現發票客戶乙退回,我司已沖紅。紅字發票需要黑客戶一聯嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
不需要蓋章和郵寄給對方,只要自己留存好就可以了嗎?
紅字專票的記賬聯入賬即可吧?還有開具紅字發票后,次月申報增值稅的時候怎么填寫申報表?
你好對的 是這么做的 填寫負數銷售額