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老師,跨年發票紅沖,是需要在紅沖當月入賬呢還是在上一年的12月份入賬?同時銷項稅全部可以進項抵扣還需要補充計提嗎?進項足夠抵扣無需交稅。

2023-02-24 16:24
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齊紅老師

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2023-02-24 16:26

跨年發票紅沖,是需要在紅沖當月入賬。

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快賬用戶8179 追問 2023-02-24 16:29

就是說1月開的紅字,不管是紅沖什么時候的都是當月入賬,不需要說在去年12月里頭入賬?

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齊紅老師 解答 2023-02-24 16:35

是的,就是那個意思的

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跨年發票紅沖,是需要在紅沖當月入賬。
2023-02-24
你好,是對方開錯了發票嗎?
2021-08-03
同學你好 這個可以的
2024-02-02
您好,理論我們紅沖時損益科目用的是 用以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報23年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數據用調整后的。我們這次自查是稅務發現的還是我們自已發現的,稅務發現的不行,他們會讓我們更正23年報表
2024-11-03
你好,需要每月以及年終均計算一次,少轉出的部分可以在當月補申報,但是多轉出部分需要向稅務局申請并提供相應資料,同時這么做會影響你附加稅的申報。
2020-11-28
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