借銀行存款 貸工程結算 應交稅費
老師,想請教一個問題,就是我們有一個工程項目,還沒有完工,也沒有開票,但是我們外包給其他公司的部分,我們付了一半的款,他們也給我們開了一半的票,請問我怎么入賬呢?
我們現在新搞一個建筑施工企業 6月份才開始做賬 有個工程項目 他讓我們開了329.5萬的發票 準備預付款, 我的成本怎么入呢 如果是暫估 我按照多少暫估呢?材料 人工 機械 分別的比例是多少呢?會計分錄怎么寫啊?
老師,我這邊又有問題,要問您了,就是,比如說我這邊是做計件的,然后供應商給我們開票,他開呃在建,他在開空存款項或者是建筑工程的時候,他的發票開的時候,不應該就是要把那個工程項目寫上嘛,然后現在呢,他有一個工程項目景觀工程,他的合同是500萬,但是他結算下來只有300萬,相當于說合同價格跟那個結算價就相差了200萬,然后他在付款的時候吧,我們已經給他付到了300萬,這樣子的意思。
老師,我還有一個問題想請教你,就是我們公司是建筑類的企業,嗯,他現在這個工程項目開工了,他又給付預付款,然后給他開了80多萬的票,但是我的成本,現在我還沒出呢,一點成本都沒有,關于這個項目的,因為他給了預付款才開始動工開始干呀,那我這個入賬該怎么做呢?
老師,我還有一個問題想請教你,就是我們公司是建筑類的企業,嗯,他現在這個工程項目開工了,他又給付預付款,然后給他開了80多萬的票,但是我的成本,現在我還沒出呢,一點成本都沒有,關于這個項目的,因為他給了預付款才開始動工開始干呀,那我這個入賬會計分錄該怎么做呢?
老師,我們是做物流的,現在把車賣給個體戶老板了。這個賣車發票怎么開啊
剛剛審核了合同,原先爭議解決方式是在南京仲裁,后來客戶把南京改成了臨沂,就改了這兩個字但是沒告知乙方,乙方審核時也沒發現,導致簽了合同,那這份仲裁協議還有效嗎
老師,我公司要注銷公司,但名下還有車輛一臺,原價50萬,折扣了20萬,剩余價值30萬,當初來時抵扣了進項稅,現我把剩余價值賣了35萬,請問以前抵扣了的增值稅要怎么處理,價格多了5萬,要怎么處理,會計分錄怎么處理
老師,客戶要求開設計服務*亞克力板設計的票,單位要開塊,不行吧
老師,現在的普通電子發票可以放在WORD文檔里打印出來做賬嗎?
A公司一般納稅人2022年確認課題費收入10萬,入公司其他業務收入并已按6%納稅,隨后3年課題發生支出計入費用支出共4萬元,2025年上級決定將此課題轉給B公司一般納稅人繼續做(A與此課題就沒關系了),請問剩余的這將近6萬元課題經費,A和B單位分別需要怎么做賬?A已經納稅了是不是轉B的剩余金額用不用再交增值稅了?兩單位間用不用開發票了?
現金流量表24年12月末期末現金余額,和24年本年累計的期末現金余額不一致,這是怎么回事?
取得對方向我方開具的專用發票后,對方多次惡意沖紅,有什么降低對方紅沖的方法嗎?
老師,小企業會計準則下,現在繳納21年企業所得稅計入未分配利潤科目嗎?還是直接計入所得稅費用?
請問老師,申報預繳增值稅使用了一部分抵扣,結果不需要再繳納增值稅了,那請問這種期末還需要怎么做賬嗎?沒有預繳時候進項大于銷項是不需要結賬的對吧,第一次遇到預繳,謝謝!
先不做收入 做收入的話你的成本需要暫估