同學你好 這個收回來就可以
老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開具了106116元的普通發票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個財務都沒有找到106116元的發票,也沒有當時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據,但是這兩張付款憑據我們重新可以打印出來了,可是那個106116元的合同我們也找不到,我把對方發給我的合同及發票打印出來讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發票,老板記得這筆業務也是合同簽字的,現在這家公司正在接受審計查賬,要求我們簽字確認還欠他們這個公司的3萬元,我們沒有找到自己的原始憑據我們不能簽字,老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發票等資金周轉開的時候還清這筆欠款,但是我們現在賬套軟件銀行余額與實際網銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發票,而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款,連這個公司供應商名稱都沒有的,老師們能否給我一個處理的辦法呢?
老師,我們公司和甲方簽訂了建筑服務裝修施工合同,工程總價為116萬,元月份項目施工結束。聽老板說這個項目是分包給了某人。但是我沒有見到分包合同。元月份我們公司支付供應商材料款30萬左右,供應商有開票給我們,同時有合同和送貨單,這些都是規范的。我們公司直接支付人工費3.6萬(以工資薪金方式直接打款到農民工銀行卡的)。沒有繳納社保,這個月我準備把這些工人的個稅申報了。我是建筑小白,在這個項目中,我們公司的操作哪些是合適的?哪些是不合適的?不合適的地方應該怎么改正?(辛苦老師說詳細點,謝謝了)
老師,我有個很煩惱的問題,我們4月總共付了兩次款給香港公司,分別是10萬和20萬人民幣,對方也分別給我們開具兩張了invoice發票,分別是15000美元和30000美元,和人民幣都是對的上的,7月我們之間的合作結束,向香港申請了退回剩余款項,金額為8000美元,人民幣5萬4千元,我們已經入賬45000的費用發票,現在退款了8000美元,應付賬款為-5萬4千元人民幣,我這個入賬和發票怎么調整呢?如果把30000的這張發票重新開具的話,那就是需要重新開具22000元發票,但是我這個因為用的都是應付賬款科目設置了外幣核算,把22000入賬的時候需要填寫那個個匯率,這個匯率是自己計算嗎?麻煩老師幫我看看這個問題,我已經問了很多老師了,回答的都不太清楚,實在不知道怎么解決
公司A,小規模納稅人,注冊資本20萬,資產負債表,預付賬款余額596230元,是4個不同公司產生的。分別是公司B加工費501500元,公司C和D是設備費3500元和31500元,公司E是安裝費59730元,都是預付的,但是對方當時都沒開票我們,現在由于項目做失敗了,對方公司也不可能給我們開發票了,這樣我們的預付賬款余額該怎么處理比較合法合規合適呢?老師
老師您好,我公司A集團旗下的一個小規模納稅人物業公司,老板說要將集團公司旗下其他公司負責承建的一個勞務建筑產業園里面 修建水井的費用讓我們物業公司來承擔, 但是由于水井是基礎建設里面的費用,物業公司承擔的話從稅務角度來說不合理, 所以施工方跟我們簽訂了一個消防系統維護保養的合同(合同金額6.4萬元)。 開票內容是:建筑服務*施工費 6.4萬元,開票備注欄是 消防系統維護費, 因為這個費用對于物業公司來說是大額費用(錢在收到發票的時候就給對方付了,(感覺記入長期待攤費用不合適)那我做賬務處理的時候應該把它記入什么科目呢?會計分錄怎么寫?
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業費,還有裝修管理費,以上費用都沒有給發票,,發票后期會給開但我們銀行已全部支付,我應該怎么做賬呢,需要完整的分錄
請問發現去年運保費的發票做了銷售費用,今年調賬可以增加今年的費用嗎?還是記未分配利潤調增去年的利潤?
老師,我們銷售的貨物我申報了未開票收入,但是客戶一直未付款老板不讓開發票給他們,這個申報的未開票?時間限制的嗎
老師,我們是一般納稅人,收到退付個稅手續費21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06來交增值稅嗎
老師好,生活美容服務養生服務,主要是做身體,減肥美容之類的,目前是個體想轉為公司,請老師給點見意
老師,一個項目是簡易征收,除了勞務費發票進項不能抵扣,其他費用發票能正常抵扣吧?
老師,出口退稅企業,不能夠視同內銷的是不是就是要開13個點的稅
我們公司是個貿易公司,最近接到稅管員通知,讓將手里的紙質發票作廢,我們已經通過開票軟件將之前的紙票作廢了,但是今天又接到通知,讓同時作廢相應的發票種類,請問這個種類在哪里作廢呀?
我們公司去年賣了車,今年稅務局說高買低賣,要我們補收入,更正去年增值稅申報表補稅,那我去年的財務報表是否需要同步更正。
老師公司24年個稅去年12月份的我多申報了7000,然后員工多交了個稅70來元,但25年1月發12月的工資只發了2000剩下的5000在今年4月才發放給員工,我這次申報4月的個稅該怎么申報呢?
收回來?你是不是沒明白我的意思?就是項目投入進去了,現在失敗了,也不可能收回來,對方也不可能給我們開發票,怎么平賬?
那你們就計入項目成本
具體賬務怎么做?
同學你好 是建筑的還是一般加工制造業
都不屬于,就是用這個公司名字做了一個項目,項目是生產化工原料,但是失敗了,化工原料沒有做出來,這個樣子。現在要處理這個項目失敗導致的一些遺留問題,比如預付賬款余額這個問題
這些預付賬款都是實際發生了的,也都付給別人了,但是因為項目失敗,也找不到對方公司的聯系人,也找不到開發票的人,所以也開不了票,但是賬已經掛了3.4年,得合法合規處理掉
同學你好 預付賬款的話你得轉到營業外支出的 因為沒有發票
這么大額轉到營業外支出,稅務局那邊有沒有要注意的呢?
同學你好這個一般沒事的