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您好老師,我是一般納稅人,與勞務派遣公司簽協議,支付勞務派遣人員每月工資10萬,社保3萬,工會經費0.2萬,管理費0.5萬元,以銀行存款支付勞務派遣公司共計13.7萬,勞務公司開具人力資源服務差額普票13.7萬元,請問我們公司怎么做賬,計入哪個會計科目,具體會計分錄?他這樣開票對不對
下面這筆的結轉分錄怎么做:某勞務派遣公司是一般納稅人,提供勞務派遣服務適用差額征稅,含稅銷售額10 萬元,向用工單位收取用于支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用8萬元,征收率5%.賬務處理 (1)確認收入時: 借:銀行存款100000 貸:主營業務收入95238.10 應交稅費--應交增值稅(簡易計稅)4761.90 (2)支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金時: 借:主營業務成本 76190.48 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額抵減)3809.52 貸:銀行存款 80000
老師,我們支付勞務派遣公司勞務費,再勞務派遣公司支付工資給員工,收到這樣一張增值稅專用發票,這個賬務處理怎么做,借:管理費我哦-勞務費20378.57,應交稅費-應交增值稅進項稅額6.43貸銀行存款20385這樣嗎
老師,我們支付勞務派遣公司勞務費, 然后勞務派遣支付工資給我們員工, 收到一張增值稅專用發票總額20385元, 是差額征稅:20250,勞務費17017.38元,社保3232.62,管理費135元,其中一個銷售人元應發工資6422.46,兩個辦公室人員工資5672.46+4922.46, 這個分錄怎么做呢,
A勞務派遣公司(以下簡稱A公司)為增值稅一般納稅人,與B公司簽訂勞務派遣協議,為B公司提供勞務派遣服務。2022 年2月,A 公司共取得含稅勞務派遣收入 55 萬元,其中代B公司支付給勞務派遣員工工資 23 萬元、為其辦理社會保險18萬元及繳納住房公積金10萬元。A公司選擇按差額納稅,應繳納增值稅()萬元。老師這題怎么算
對方公戶用不了可以用私戶轉賬到我們公戶上嗎?已經開票了
為什么小規模納稅人,在電子稅務局上,申報財務報表,是按季度或年度申報呢?
老師好,我家這個月怎么變成B級納稅人啦?是什么原因造成的?分幾個方面?
老師,公司的外協業務員要拿業務提成我們怎么做比較好
老師您好,公司購買配件,付款用途該怎么詳細寫呢
老師,實習人員不小心把專項附加弄成手動的了,填上不出現累計了,如何操作,謝謝
請問一下現在社保是要買夠20年是嗎?政策已經出來了的是嗎
@董孝彬老師,老師算工資的時候收銀員沒有休息的2天也要給她們算工資,比如她4月份實際出勤的30天,公休2天但是沒有休息,她的工資機構是基本工資3000?200全勤,是這么計算工資嗎,就是3000?28??30?200,這就是她4月整月的工資對吧?沒有休息的兩天也算到工資里去了的對吧
老師好!請問收到一張服務檢測類的專票,稅率為1%,請問老師,專票還有一個點的稅率嗎?謝謝老師!
請問一下老師,我公司申報的無票收入,貨款是由業務員代收打進公司賬戶的,我需要留什么相關憑據
您好!工資薪金都是在勞務派遣公司申報個稅吧。直接做勞務費就可以的,借:管理費用-勞務費 銷售費用-勞務費 貸:銀行存款。
您好!希望以上回復能幫助你,如有疑問,我們繼續溝通哈~ 感謝您五星好評哦~