你好,因為之前的個稅不是按累計預繳扣除,也不存在專項附加扣除
某職員2019年每月應發工資均為30000元, "三險一金”等專項扣除為4500元,享受子女教育、贍養老人兩項專項附加扣除共計2000元, 2019年大病醫療支出70000元。此外每月取得勞務報酬所得8000元, 11月取得稿酬所得40000元, 12月取得特許權使用費所得2000元。每月沒有其他綜合所得收入。請計算2019年預扣預繳稅額與年終匯算清繳稅額,并說明應補稅還是退稅。這個大病醫療是在最后匯算的時候減掉還是平均每個月算
二、計算題中國公民黃某,2021年每月稅前工資薪金收入為20000元,每月扣除的三險一金為4500元。黃某夫婦有一個正在上小學的孩子,且每月還需支付首套房貸款3000元,以上專項附加扣除均由黃某一人享受。已知,每月減除費用為5000元/月,子女教育專項附加扣除標準為1000元/月,住房貸款利息專項附加扣除標準為1000元/月,本年黃某已預繳個人所得稅9000元。要求:(1)假設黃某自己購買的首套房還未進行裝修,目前租房居住。請問,黃某在一個納稅年度內能同時分別享受住房貸款利息和住房租金專項附加扣除嗎?
二、計算題中國公民黃某,2021年每月稅前工資薪金收入為20000元,每月扣除的三險一金為4500元。黃某夫婦有一個正在上小學的孩子,且每月還需支付首套房貸款3000元,以上專項附加扣除均由黃某一人享受。已知,每月減除費用為5000元/月,子女教育專項附加扣除標準為1000元/月,住房貸款利息專項附加扣除標準為1000元/月,本年黃某已預繳個人所得稅9000元。要求:(1)假設黃某自己購買的首套房還未進行裝修,目前租房居住。請問,黃某在一個納稅年度內能同時分別享受住房貸款利息和住房租金專項附加扣除嗎?
假設中國公民葉某2021年度收入情況如下(1)每月工資,薪金所得均為30000元(未扣除陳某每月應負擔的"三一金"7000元)(2)特許權使用費所得80000元,稿酬所得50000元,勞務報酬所得60000元。陳某其他相關涉稅資料如下:(1)陳某夫妻倆現有一子,就讀初中,按約定子女教育支出全部由陳某享受100%專項附加扣除,簽訂有書面分攤協議。(2)陳某兄弟三人,贈養老人(父母均60歲以上)支出每年42000元,按約定平均分攤,簽訂有書面分攤協議。⑶陳某現住房為首套,每月貸款5800元,按約定貸款利息均由陳某負擔,并簽訂書面分攤協議,且能提供住房貸款合同、貸款還款支出憑證【注】除子女教育專項附加扣除、贈養老人專項附加扣除及房貸利息專項附加扣除外,陳某不享受其余專項附加扣除和稅法規定的其他扣除。請回答:⑴陳某2021年應計入綜合所得的工資薪金收入為多少?稿酬所得為多少?特許權使用費為多少?⑵陳某2021專項扣除的金額為多少?⑶陳某2021年子女教育可以享受的專項附加扣除為?⑷陳某2021年贍養老人可以享受的專項附加扣除為?
假設中國公民葉某2021年度收入情況如下(1)每月工資,薪金所得均為30000元(未扣除陳某每月應負擔的三一金7000元)(2)特許權使用費所得80000元,稿酬所得50000元,勞務報酬所得60000元。陳某其他相關涉稅資料如下:(1)陳某夫妻倆現有一子,就讀初中,按約定子女教育支出全部由陳某享受100%專項附加扣除,簽訂有書面分攤協議。(2)陳某兄弟三人,贈養老人(父母均60歲以上)支出每年42000元,按約定平均分攤,簽訂有書面分攤協議。⑶陳某現住房為首套,每月貸款5800元,按約定貸款利息均由陳某負擔,并簽訂書面分攤協議,且能提供住房貸款合同、貸款還款支出憑證【注】除子女教育專項附加扣除、贈養老人專項附加扣除及房貸利息專項附加扣除外,陳某不享受其余專項附加扣除和稅法規定的其他扣除。請回答:⑴陳某2021年應計入綜合所得的工資薪金收入為多少?稿酬所得為多少?特許權使用費為多少?⑵陳某2021專項扣除的金額為多少?⑶陳某2021年子女教育可以享受的專項附加扣除為?⑷陳某2021年贍養老人可以享受的專項附加扣除為?完整題目,拜托了老師
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發票所載貨物數量和報關單數量不一致,有什么稅務風險,如何進行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續出現在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數據不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產發貨,不確認收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負債 應交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產,這個月要注銷,固定資產要賣掉嗎
請問老師,物業公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業務成本嗎?還是做部分工資到主營業務成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風險
當月發票沒有入賬,發票次月紅沖,需要做進項稅額轉出嗎,還是可以兩張發票都不入賬
公司處置已經使用過的汽車,購買的時候已經抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎