加計扣除減免稅金是研發支出可以加計扣除金額乘以稅率(5%、10%或15%),高新技術企業減免稅是所得稅率25%-15%=10%乘以所得額的金額,但是如果是執行小微企業不享受15%的就沒有這個減免稅金
我們是高新技術企業,研發費用加計扣除100% 2022年利潤總額484萬,研發費用434萬,請問對于我們企業,研發費用減免稅額是多少,高新企業享受多少減免稅額
制造業研發費用,加計扣除減免稅金額,和,高新技術企業減免稅金額分別怎么算的?以100萬研發未資本化費用為例子,看看,分別是多少稅?
制造業研發費用,加計扣除減免稅金額,和,高新技術企業減免稅金額分別怎么算的?以100萬研發未資本化費用為例子,看看,分別是多少稅?
老師好,高新小微型企業,制造業研發費用,加計扣除減免稅金額,和,高新技術企業減免稅金額分別怎么算的?以100萬研發未資本化費用為例子,謝謝
老師 您好 我們是制造業,也是高新技術企業,23年12月利潤總額 25000萬元;其中研發費用4600萬元,怎么計算研發加計扣除享受的減免稅額是多少?享受高企所得稅減免額是多少?
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
現金流量表現金等價物指的是啥 如果有短期存款或定期存款這怎么處理
公司裝了,要求裝修公司開票,開什么內容比較合適
做出納有半年了,還是會打錯錢,總是范各種錯誤,是不是不適合干財務了,迷茫又不知道做什么
請問會計開票遵循了四流一致,假如公司的業務是虛構的,會計不知情的情況下那這種情況下會計會有牽連嗎
銷售發票紅沖,增值稅已經交了應該怎么辦
請問老師大宗貿易中合理損耗是計入成本還是計入費用?因為實際采購數量小于實際購進發票數量,銷售得按實際發貨數量開票,這樣算下就有一個結余的庫存,但這個庫存實際是沒有的,是我們的損耗,這個損耗差異怎么處理記賬啊?
老師好,24年成本算多了,費用又算少了,在25年一月份賬上調整了,做匯算清繳的時候,這個成本調整是在哪個表填啊?費用呢?
老師工會,廳字(2021)20號類似這樣的文件怎么在中國總工會網站找不到呢,在哪里可以查詢下載呢
老師,我們公司是高新技術企業,1-4季度交了企業所得稅,第4季度研發費用不能填上去,現在企業所得稅匯算清繳時要退稅,怎么辦呢