您好,這個和其他應付款沒啥關系
資產負債表中的其他應收款和其他應付款如何填列,其他應付款期末=其他應付貸方余額+其他應收貸方余額,如果其他應收只有借方余額,那是不是說資產負債表里的其他應付款期末數就=科目余額表的其他應付款余額
新年好!資產負債表其他應收款出出負數,我不想把其他應付款借方發生額全部調到其他應收款借方,不然資產跟年初數比,差額太大。可以調部分的其他應付款借方發生額到其他應收款借方嗎?
資產負債表其他應收款項目2022年增加數是不是其他應收和其他應付借方發生數?
請問資產負債表上其他應收款與其他應付款是負數時,要不要調整?如果調整的話,是不是其他應付款的負數表示其他應收款,就要加到其他應收款的余額上;其他應收款負數表示其他應付款,也是相應調整,是這樣嗎?
科目余額表中,其他應收款,借方負數。在資產負債表中,其他應收款和其他應付款應該怎么取數?
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發票所載貨物數量和報關單數量不一致,有什么稅務風險,如何進行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續出現在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數據不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產發貨,不確認收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負債 應交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產,這個月要注銷,固定資產要賣掉嗎
請問老師,物業公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業務成本嗎?還是做部分工資到主營業務成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風險
當月發票沒有入賬,發票次月紅沖,需要做進項稅額轉出嗎,還是可以兩張發票都不入賬
公司處置已經使用過的汽車,購買的時候已經抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎
老師稅務局問我報表上其他應收款項目2022年增加數,我應該怎么取數?
就是其他應收款年末減去年末的數
那明細怎么取數呢?
抱歉,這個怎么取數明細就不太確定了
明細只能是一個客戶一個客戶核對
是不是具體末級科目明細的借方數呢?
對,一般來說就是取數借方數
就是其他應收款和其他應付未級明細2022年的借方發生數(減去已確認收入的數),這樣理解對嗎
沒錯,就是這么理解的