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2019~2020年之前有購買固定資產,固定資產已經使用,發票是2022年11月開具,該項固定資產一直未入賬,也未計提折舊。現在入賬的話,2019年至2021年的折舊怎么計提呢?分錄怎么寫呢?如果該項固定資產2022年12月出售,分錄又怎么寫呢?

2023-02-14 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-14 10:20

你好 需要補做入賬 借:固定資產,貸 :銀行存款等科目 補計提折舊 借:以前年度損益調整,貸:累計折舊 處置 借:固定資產清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產清理?, 應交稅費—應交增值稅 ? 借:資產處置損益?,??貸:固定資產清理(或相反分錄)

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你好 需要補做入賬 借:固定資產,貸 :銀行存款等科目 補計提折舊 借:以前年度損益調整,貸:累計折舊 處置 借:固定資產清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產清理?, 應交稅費—應交增值稅 ? 借:資產處置損益?,??貸:固定資產清理(或相反分錄)
2023-02-14
您好,那您補計提19-21年的折舊,您這個資產正常計提折舊的借方科目是哪個?那您按出售相關的分錄做賬
2023-02-14
你好,現在才做到固定資產的話19年就不能計提折舊了,是計入固定資產的次月開始提折舊
2020-10-14
同學您好, (1)2019年10月, 借:在建工程 120000 累計折舊 30000 貸:固定資產 150000 借:在建工程 8000 貸:銀行存款 8000 (2)2019年11月10日, 借:固定資產 128000 (120000+8000) 貸:在建工程 128000 (3)改建后2019年12月計提折舊=(128000-6800)/10/12=1010 借:制造費用 1010 貸:累計折舊 1010 (4)2019年12月末固定資產賬面價值=128000-1010=126990 借:資產減值損失 11990 (126990-115000) 貸:固定資產減值準備 11990 (5)2020年計提折舊為=(115000-3000)/8=14000 借:制造費用 14000 貸:累計折舊 14000
2022-06-05
借以前年度損益調整貸累計折舊 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整
2021-03-17
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