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老師,就是我現在負責一家關聯公司的賬,因為什么也沒有,只有流水,我就按流水建賬。現在有個情況,就是2019年賣出了一個東西,收了款,2022年開了票,那我確認收入應該是什么時候呢?2022年的發票需不需要做賬呢,

2023-02-14 08:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-14 08:29

需要做賬當時沒有做未票收入?

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快賬用戶2548 追問 2023-02-14 13:04

因為是2019年的業務,之前那家公司沒有賬,我是從2020年開始建賬的

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齊紅老師 解答 2023-02-14 13:07

那2022年的開票肯定是要記賬的。但是你這個前期沒有賬務處理就很麻煩。建議你先把發票入賬。

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快賬用戶2548 追問 2023-02-14 13:09

我們這個金蝶可以修改期初數,這個發票怎么入賬哎

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齊紅老師 解答 2023-02-14 13:11

發票正常確認應收賬款,主營業務收入和銷項稅。 借應收賬款 貸主營業收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額

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需要做賬當時沒有做未票收入?
2023-02-14
同學你好,如果到3月底,賬上收入金額小于2月申報的水利建設基金和印花稅的計稅金額,3月就按0收入申報,后續月份,等超過已申報金額,再按差額申報即可。否則,按與2月底的差額申報。
2023-04-10
您好,我們的現金流量表根本不對嘛,現金流量有銀行或現金流動才發生,這個流量是我們實際交的稅金,不是買材料時付的錢,材料款價稅合計在 購買商品、接受勞務支付的現金
2024-05-22
同學你好 按照對應所屬期的金額
2023-04-10
你好? 一、交接前的準備工作。會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準備工作: ①已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的應當填制完畢。 ②尚未登記的賬目應當登記完畢,結出余額,并在最后一筆余額后加蓋經辦人印章。 ③整理好應該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。 ④編制移交清冊,列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、公章、現金、有價證券、支票薄、發票、文件、其他會計資料和物品等內容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數據盤、磁帶等內容。 ⑤會計機構負責人(會計主管人員)移交時,應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。 二、移交點收。移交人員離職前,必須將本人經管的會計工作,在規定的期限內,全部向接管人員移交清楚。接管人員應認真按照移交清冊逐項點收。具體要求是: ①現金要根據會計賬簿記錄余額進行當面點交,不得短缺,接替人員發現不一致或“白條抵庫”現象時,移交人員在規定期限內負責查清處理。 ②有價證券的數量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。 ③會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責。 ④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應編制銀行存款余額調節表調節相符;各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額,要與總賬有關賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 ⑤公章、收據、空白支票、發票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。 ⑥實行會計電算化的單位,交接雙方應在電子計算機上對有關數據進行實際操作,確認有關數字正確無誤后,方可交接。 三、專人負責監交。為了明確責任,會計人員辦理工作交接時,必須有專人負責監交。通過監交,保證雙方都按照國家有關規定認真辦理交接手續,防止流于形式,保證會計工作不因人員變動而受影響;保證交接雙方處在平等的法律地位上享有權利和承擔義務,不允許任何一方以大壓小,以強凌弱,或采取非法手段進行威脅。移交清冊應當經過監交人員審查和簽名、蓋章,作為交接雙方明確責任的證件。 四、交接后的有關事宜: ①會計工作交接完畢后,交接雙方和監交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監交人的職務、姓名,移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。 ②接管人員應繼續使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內容完整。 ③移交清冊一般應填制一式三份,交接雙方各執一份,存檔一份。
2022-11-21
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