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我們公司之前收到一張發票,因為是購買飲料用作集體福利的,所以申報增值稅時做了勾選抵扣和進項轉出的處理,后來發現發票有誤,送回銷售方作廢了,現在收到了對方重新開具的發票,申報增值稅時發現報表《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)》的第20欄“紅字專用發票信息表注明的進項稅額”那里,又自動填入了之前紅沖發票的稅額,但是之前沒有抵扣到這筆稅額,已經做轉出了,怎么處理

2023-02-13 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-13 14:35

這次你你直接認證就可以的,這樣子一正一負

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快賬用戶9288 追問 2023-02-13 14:37

直接認證是指重新開的發票稅額和之前紅沖的發票稅額相抵是嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-13 14:37

是的是的,一正一負

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快賬用戶9288 追問 2023-02-13 14:42

但是之前是因為金額不對才重開的,重開后的發票金額和稅額都和之前不一致了,舊稅額是1523.79,新稅額是1523.33

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快賬用戶9288 追問 2023-02-13 14:43

這樣的話是不是就不能完全抵減了

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齊紅老師 解答 2023-02-13 14:44

兩次的金額不一樣嗎那是

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快賬用戶9288 追問 2023-02-13 14:45

對的,重開前和重開后的金額和稅額都不一致

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齊紅老師 解答 2023-02-13 14:48

啊那可定是啦呀啊

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快賬用戶9288 追問 2023-02-13 14:49

那應該怎么處理比較好

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齊紅老師 解答 2023-02-13 14:51

咱們也不虧呀,一開始那個不是一樣的

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快賬用戶9288 追問 2023-02-13 14:56

但情況不是這樣的嗎:一開始勾選抵扣+1523.79,再進項轉出-1523.79,重開勾選抵扣+1523.33,紅字信息表進項轉出再-1523.79,這還-0.46

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快賬用戶9288 追問 2023-02-13 14:57

而且這金額不能完全抵減,這樣處理會不會有什么問題

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齊紅老師 解答 2023-02-13 14:58

呢》?紅字該和藍字金額相加為零呀

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快賬用戶9288 追問 2023-02-13 15:09

對啊,不是重開前是藍字1523.79嗎,抵扣加進項轉出=沒有抵減,因為金額和稅額有誤,然后沖紅字1523.79,就=0,重開后修改了金額和稅額,勾選抵扣藍字1523.33,現在申報又自動填紅字信息表進項轉出1523.79,所以現在1523.33<1523.79

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快賬用戶9288 追問 2023-02-13 15:13

這種情況怎么處理好

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齊紅老師 解答 2023-02-13 18:17

那就正常處理就行了進項的,就是兩個的差額那就正常處理就行了,兩個的差額,把多的部分再轉出就可以。

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這次你你直接認證就可以的,這樣子一正一負
2023-02-13
自己填寫不了負數 你找你稅務局那邊的 那有可能你稅務局那邊會要求你修改之前的申報表
2024-06-03
你好1;? 你 已經上傳了。要聯系專管員給你刪除的; 你自己刪除不了的??
2023-03-06
填錯的紅字增值稅專用發票信息表未上傳的,可直接在開票系統中作廢,無需到大廳處理
2023-03-06
賬上進項轉出,做到了幾月份。
2021-10-15
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