你好; 你開了紅字信息表后; 你做轉(zhuǎn)出分錄處理; 然后收到紅字發(fā)票 做紅沖分錄? ?
購買方申請紅字信息表選擇未抵扣,審核通過后原來藍字發(fā)票紅沖了,購買方無法認證抵扣,銷售方按紅字信息表開具了負數(shù)發(fā)票,購買方無需進項轉(zhuǎn)出,這樣對嗎?
已經(jīng)抵扣的專票,銷售方直接開紅字發(fā)票沖紅么?還需要開具紅字發(fā)票信息表么?
老師,購買方認證抵扣進項后開具紅字信息表,銷售方要開紅字發(fā)票給我們,藍字發(fā)票也要給我們嗎
購買方發(fā)票認證抵扣后,發(fā)生退貨,需要購買方開具紅字信息表給到銷售方開具紅字發(fā)票,之后的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給到購買方嗎?如果購買方?jīng)]認證抵扣,由銷售方開具紅字信息表和紅字發(fā)票,開出來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給到購買方嗎?
如果發(fā)票已經(jīng)抵扣認證了,購買方也可以直接開具紅字信息表然后自己開負數(shù)發(fā)票嗎,不是需要購買方開紅字信息表給銷售方,由銷售方紅沖發(fā)票再給購買方嗎
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務(wù)規(guī)章制度嗎?
我方不是銷售方,也是這樣做對嗎
你好;? ?就是說你購買方的分錄哈 ;? ?
那轉(zhuǎn)出分錄要怎么做
你好; 你之前收到發(fā)票怎么做借貸方的; 好判斷的??
借管理費,貸銀行存款
你好; 你之前沒有做進項稅嗎 ; 不應(yīng)沒有進項稅??