同學你好 生產銷售單位一般是填生產廠家,申報單位是填你們公司名字
我們銷售給一家外貿公司貨物,他們自己辦理出口。為什么這家外貿公司有時要進項發票,有時不要呢?不要進項他們怎么做出口退稅?
我們的貨物已經報關了,報關單上的發貨人是A公司,收貨人是我們公司。現在需要由我們公司直接付外匯到廠家B公司,不經過A公司。但是銀行那邊說付款需要和收發貨人一一對應,有什么解決辦法嗎?求解答
我們是一家外貿企業,在報關單(通關無紙化出口放行通知書)上生產銷售單位:填寫的是,我們的供應商抬頭,境內發貨人: 填寫的本公司的抬頭,不一致。我們第一次報關,是這樣填寫的。請問這樣填寫報關單是否正確?會不會影響后期退稅呢?(供應商與本公司在不同省份)
請問,我們是外貿公司,一家代理報關公司做報關單時把生產銷售單位寫出他們自己公司了,我們公司款已收,貨已出,現在要怎么辦呢?沒辦法退稅
老師,我們是外貿企業,要出口一批貨物,后續需要退稅,想問一下那個報關單上面的生產銷售單位寫供應商抬頭還是應該寫我們公司自己抬頭?
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規模納稅人實行小企業會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發票(發票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發現23年的這張稅率為1%的發票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發生了研發費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化。現在我要做匯算清繳,研發費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發票才能扣除費用,手續費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
#提問#老師您好,銷售人員做了20萬收入,當月沒有回款,計提應付職工薪酬19萬。下月發工資的時候收回了19萬收入,然后銷售人員說發1萬工資給他,這個怎么做分錄?
已經出貨了,沒辦法改了,我們公司就不可以退稅了,我想問一下,開銷售發票還可以開免稅的嗎?
同學你好 可以開免稅的哦
那進項發票怎么處理
同學你好 轉出到成本費用科目